一、基本情況
旺蒼縣發(fā)展和改革局,下屬二級預(yù)算單位0個。總編制25名,其中行政編制13名,機(jī)關(guān)工勤編制2名,事業(yè)編制10名。在職人員總數(shù)22人,其中:公務(wù)員13人,機(jī)關(guān)工勤人員2人,事業(yè)人員7人。固定資產(chǎn)總額39.87萬元。主要職能職責(zé)如下:貫徹執(zhí)行國家、省、市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的戰(zhàn)略、方針和政策,研究提出相應(yīng)的對策措施。擬訂并組織實(shí)施全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃。研究分析縣內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和發(fā)展情況,進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測、預(yù)警。組織對全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中的重大問題和熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題的調(diào)查研究,提出對策建議。負(fù)責(zé)匯總和分析全縣財政、金融等方面的情況。研究全縣經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的綜合性、全局性問題及對策,提出以改革開放促進(jìn)發(fā)展的建議,協(xié)調(diào)發(fā)展與改革中的重大問題。提出全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、投資結(jié)構(gòu),編制年度投資計劃;研究提出有關(guān)重大投資政策,規(guī)劃重大項目和生產(chǎn)力布局。負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣招標(biāo)投標(biāo)工作。負(fù)責(zé)承辦重大建設(shè)項目稽察工作有關(guān)事項。研究分析全縣經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的狀況,提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)的建議,研究分析縣域經(jīng)濟(jì)和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,提出縣域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展和實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略的規(guī)劃,提出城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策措施建議。研究分析縣內(nèi)外市場狀況。做好人口和計劃生育、科學(xué)技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生等社會事業(yè)以及國防動員與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的銜接平衡。推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略,研究擬訂全縣資源開發(fā)與綜合利用、環(huán)境保護(hù)、生態(tài)建設(shè)等規(guī)劃,參與組織協(xié)調(diào)規(guī)劃的實(shí)施。研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施。按照縣人民政府規(guī)定,負(fù)責(zé)歸口管理縣經(jīng)合局、縣以工代賑辦公室,指導(dǎo)和協(xié)調(diào)物價、糧食綜合平衡與宏觀調(diào)控工作。歸口管理全縣經(jīng)濟(jì)信息產(chǎn)業(yè)和工程咨詢行業(yè)。承辦縣政府交辦的其他事項。
二、預(yù)算情況說明
2018年部門預(yù)算財政撥款收入總數(shù)2544276元,較2017年部門預(yù)算財政撥款收入總數(shù)2460845元增加3.4%;2018年部門預(yù)算財政撥款支出總數(shù)2544276元,較2017年部門預(yù)算財政撥款支出總數(shù)2460845元增加3.4%。
其中:基本支出預(yù)算2224276元,其中:人員支出2091276元,公用支出133000元。
專項項目支出預(yù)算320000元(明細(xì)項目見附表)。
政府采購預(yù)算0元。
財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算80000元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,較2017年決算下降(上升)0%,原因是無因公務(wù)出國。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算80000元,較2017年決算下降(上升)0%,無變化的主要原因是我單位公務(wù)接待大致無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,較2017年決算下降(上升)0%,保有公務(wù)用車0輛,主要原因是2016年我單位取消公務(wù)用車。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元,較2017年決算下降(上升)0%,主要原因是2016年我單位取消公務(wù)用車。
三、專用名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、專項項目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。
4、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。