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旺蒼縣檔案局2019年部門預(yù)算及績效目標(biāo)情況說明
發(fā)布時間:2019-05-31 來源:縣檔案局 點擊量:18699 [ 字體: ] 打印 分享:


一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣檔案局下屬二級預(yù)算單位0個,總編制16名, (其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制11名,事業(yè)人員5名)。在職人員總數(shù)17人,事業(yè)人員4人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員13人);離退休人員12人。固定資產(chǎn)總額13.56萬元。

主要職能職責(zé)如下:

(一)貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策;制定全縣檔案工作規(guī)章制度,并組織實施監(jiān)督、檢查檔案法律、法規(guī)的貫徹執(zhí)行情況,依法查處檔案違法行為。(二)制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。(三)組織、指導(dǎo)全縣檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)和檔案宣傳工作,負(fù)責(zé)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的有關(guān)工作。(四)收集和接收縣檔案館保管范圍內(nèi)對國家和社會有保存價值的檔案;對所保存的檔案進行科學(xué)的整理、保管和利用;采取各種形式開發(fā)館藏檔案信息資源,依法向社會開放檔案,編輯出版檔案史料,為經(jīng)濟建設(shè)、社會發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。(五)組建全縣檔案資料目錄中心,建立檔案信息搜集、存儲、檢索、傳播交流網(wǎng)絡(luò)。(六)承辦縣政府的有關(guān)行政審批事項。(七)承辦縣政府交辦的其它事項。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算2776561元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加77514元,主要原因基本工資調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費基本業(yè)務(wù)費增加。

(一)收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算2776561元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入2776561元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算2776561元,其中:基本支出2066161元,占74.41%;項目支出71400元,占25.59%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算2776561元,比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加77514元,主要原因基本工資調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費基本業(yè)務(wù)費增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2776561元。

支出包括:一般公共服務(wù)支出2236467元、教育支出54400元,社會保障和就業(yè)支出232784元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出112340元、住房保障支出139670元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2776561元,比2018年預(yù)算數(shù)增加增加77514元,費變動的原因是職工基本工資調(diào)標(biāo)和公用經(jīng)費基本業(yè)務(wù)費增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2236467元,占80.54%;教育支出54400元,占1.96%;社會保障和就業(yè)支出232784元,占8.39%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出112340元,占4.02%;住房保障支出139670元,占5.04%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)行政運行(項)2019年預(yù)算數(shù)為1270663元,主要用于:單位職工工資福利支出和單位商品服務(wù)支出。

2. 一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項目)2019年預(yù)算數(shù)為36000元,主要用于:黨組織主紀(jì)監(jiān)監(jiān)察費用支出。

3、一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)檔案館(項目)2019年預(yù)算數(shù)為620000元,主要用于:檔案館保管保護、館務(wù)安全管理、館藏檔案全文數(shù)字化。

4、其他事務(wù)支出(類)教育支出(款)其他教育支出(項目)54400元。

5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項目)2019年預(yù)算數(shù)為232784元,主要用于:單位職工養(yǎng)老保險繳費。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項目)2019年預(yù)算數(shù)為113240元,主要用于:單位職工醫(yī)療繳費。

7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項目)2019年預(yù)算數(shù)為139670元,主要用于:單位職工住房公積金繳費。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出基本支出預(yù)算2066161元,公用經(jīng)費支出160000元。元,其中:

其中:人員支出1906161元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費160000元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算32000元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0元,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是暫無需要出國(境)辦理的事務(wù);公務(wù)接待費預(yù)算32000元,較2018年決算下降(上升)0%,無變化的主要原因是厲行節(jié)約;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元,保有公務(wù)用車0輛,較2018年決算下降(上升)0%,無變化的主要原因是公車改革后統(tǒng)一由機關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理,單位無公務(wù)車輛; 公務(wù)用車購置費預(yù)算0元,較2018年決算下降(上升)0%,無變化的主要原因是公車改革后,單位不符合購置公務(wù)車條件。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費

2019年,機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為160000.00元,比2018年預(yù)算102000元增加58000元,增加56.86%,原因是根據(jù)國家政策,經(jīng)費基數(shù)調(diào)高。

(二)政府采購情況

2019年,安排政府采購預(yù)算400000元,主要用于館藏檔案全文數(shù)字化。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(四)績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo),并經(jīng)縣人大審議通過(明細(xì)見附表)。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任,切實將績效評價作為改進工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中,積極提供資料、主動配合工作,共同推進績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6、績效評價:財政績效評價也稱政府支出績效評價,是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn),對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進行的綜合性評價。

7、機關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。指部門實施養(yǎng)老保險制度后,由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。