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旺蒼縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化局2019年部門預(yù)算及績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間:2019-06-04 來(lái)源:縣經(jīng)濟(jì)信息化和科學(xué)技術(shù)局 點(diǎn)擊量:17225 [ 字體: ] 打印 分享:

一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)和信息化局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制38名,其中行政編制25名,機(jī)關(guān)工勤編制3名,事業(yè)編制10名(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)37人,其中:公務(wù)員26人,機(jī)關(guān)工勤人員4人,事業(yè)人員7人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人)。固定資產(chǎn)總額30.74萬(wàn)元。

基本職能職責(zé)如下:組織和推動(dòng)信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動(dòng),負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。牽頭產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)服務(wù),統(tǒng)籌大、中、小企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展,協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)發(fā)展,加快軟件和信息服務(wù)業(yè)發(fā)展,加快推進(jìn)全縣信息化建設(shè)。擬定全縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)、信息化和無(wú)線電管理的政策規(guī)定并組織實(shí)施;擬定并實(shí)施全縣科學(xué)技術(shù)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃,組織開展對(duì)全縣重大科學(xué)技術(shù)計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)行方案論證、綜合平衡、評(píng)估驗(yàn)收和擬訂相關(guān)配套政策,負(fù)責(zé)全縣科學(xué)技術(shù)普及申報(bào)、管理工作;負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制。完成上級(jí)部門和縣上交辦的其他工作。

2019年重點(diǎn)工作一是抓好要素保障,確保工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好持續(xù)發(fā)展;二是狠抓項(xiàng)目攻堅(jiān),著力培育經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn);三是狠抓招商引資工作,著力抓好成都產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移;四是加大科技創(chuàng)新力度,促進(jìn)我縣科技成果不斷擴(kuò)大;五是加強(qiáng)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),全力推動(dòng)信息化進(jìn)程;六是狠抓安全生產(chǎn),營(yíng)造安全穩(wěn)定環(huán)境;七是加強(qiáng)力量統(tǒng)籌,全力助推脫貧攻堅(jiān);八是壓實(shí)環(huán)境保護(hù)責(zé)任,落實(shí)產(chǎn)能淘汰相關(guān)要求;九是加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo),推進(jìn)企業(yè)黨建.

二、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算5334691元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加565613元,主要原因是人員增加,工資、保險(xiǎn)和公用經(jīng)費(fèi)等增加。

(一)收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算5334691元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入5334691元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算5334691元,其中:基本支出4984091元,占93%;項(xiàng)目支出350600元,占7%。

三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5334691元,比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加565613元,主要原因是人員增加,工資、保險(xiǎn)和公用經(jīng)費(fèi)等增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入5334691元。支出包括:一般公共服務(wù)支出3744553元、社會(huì)保障和就業(yè)支出534550元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出384258元、資源勘探信息等支出350600元、住房保障支出320730元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5334691元,比2018年預(yù)算數(shù)增加565613元,變動(dòng)的主要原因是人員增加,工資、保險(xiǎn)和公用經(jīng)費(fèi)等增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3744553元,占70.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出534550元,占10 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出384258元,占7.2%;資源勘探信息等支出350600元,占6.6%;住房保障支出320730元,占6 %。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為3175423元,主要用于:局機(jī)關(guān)職工工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、十三月獎(jiǎng)勵(lì)工資、其他社會(huì)保障費(fèi)用、維持機(jī)關(guān)基本運(yùn)行公業(yè)務(wù)費(fèi)用、公務(wù)接待、公務(wù)交通補(bǔ)貼等。

2.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為453566元,主要用于:下屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)商務(wù)信息中心職工工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障費(fèi)用、維持中心基本運(yùn)行公業(yè)務(wù)費(fèi)用等。

3.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為115564元,主要用于:?jiǎn)挝?名“三支一扶”志愿者工資、各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)用、住房公積金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為534550元,主要用于:職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為357696元,主要用于:局機(jī)關(guān)在職和退休職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為26562元,主要用于:下屬事業(yè)單位經(jīng)濟(jì)商務(wù)信息中心職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

7.資源勘探信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為350600元,主要用于:黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)(含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費(fèi)),工業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)經(jīng)費(fèi),電力、成品油、天然氣長(zhǎng)輸管線、鹽政監(jiān)管執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi),離退休人員管理經(jīng)費(fèi),企業(yè)技改項(xiàng)目申報(bào)工作經(jīng)費(fèi),關(guān)閉企業(yè)工作經(jīng)費(fèi),企業(yè)報(bào)表工作經(jīng)費(fèi),掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為320730元,主要用于:職工繳納住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

2019年一般公共預(yù)算基本支出4984091元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)4516091元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。

公用經(jīng)費(fèi)468000元,主要包括:辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算135000元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0元,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)(境)辦理的事務(wù);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算135000元,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是工作內(nèi)容無(wú)大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,保有公務(wù)用車0輛,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是實(shí)行公務(wù)用車改革,無(wú)保有車輛;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是本單位無(wú)需購(gòu)置公務(wù)用車。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為468000元,比2018年預(yù)算238000元增加230000元,增加97%,原因是人員增加4人,預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高。

(二)政府采購(gòu)情況

2019年,安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

(四)績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),并經(jīng)縣人大審議通過(明細(xì)見附表)。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。

5、“三公經(jīng)費(fèi)”:是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6、績(jī)效評(píng)價(jià):財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià),是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。

7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

9、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

10、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

11、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。