一、基本情況、職能和主要工作
旺蒼縣張華鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。總編制XX名,其中行政編制43名,機(jī)關(guān)工勤編制2名,事業(yè)編制15名。在職人員總數(shù)39人,其中:公務(wù)員22人,機(jī)關(guān)工勤人員1人,事業(yè)人員16人。固定資產(chǎn)總額424.3109萬(wàn)元。
基本職能職責(zé)如下:落實(shí)國(guó)家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場(chǎng)主體和營(yíng)造發(fā)展環(huán)境,搞好市場(chǎng)監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定.我鎮(zhèn)全年財(cái)政工作在堅(jiān)持“量入為出、科學(xué)管理”的原則下,基本確保了政府機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的有序發(fā)展。
2019年重點(diǎn)工作:一是完成本年度脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),實(shí)現(xiàn)114戶373名貧困人口脫貧、完成鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、衛(wèi)生院和中心小學(xué)校“鄉(xiāng)三有”達(dá)標(biāo)任務(wù);二是完成易地扶貧搬遷4戶17人;三是全力抓好項(xiàng)目攻堅(jiān),完成岐山村新建道路5.5公里,硬化小龍村村組道路5.8公里,完成小龍村便民橋新建任務(wù),完成大龍、大地和宋水3個(gè)村13.6公里窄路加寬任務(wù),完成硬化鳳凰、大龍、大梁、八一4個(gè)村聯(lián)戶路共計(jì)16.17公里;四是整治九臺(tái)村山坪塘1口。完成鳳凰村產(chǎn)水配套項(xiàng)目:維修整治山坪塘3口,建蓄水池4口,完成松浪村1處、九臺(tái)村1處人畜飲水工程新建任務(wù),完成桂華村、岐山村人飲水池4口維修任務(wù),完成九臺(tái)村、香嶺村產(chǎn)業(yè)示范園建設(shè)任務(wù);四是全面加強(qiáng)法制建設(shè)。
二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算8485000.00元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加379437元,主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算8485000.00元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入8485000.00元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算8485000.00元,其中:基本支出8332000.00元,占98.2%;項(xiàng)目支出153000.00元,占1.8%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8485000.00元,比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加379437元,主要原因?qū)m?xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入8485000.00元。支出包括:一般公共服務(wù)支出3122755.00元、國(guó)防支出8000.00元、文化體育與傳媒支出21000.00元、社會(huì)保障和就業(yè)支出508297.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出273493元、農(nóng)林水事務(wù)支出3580996.00元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出685020.00元、住房保障支出285439.00元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8485000.00元,比2018年預(yù)算數(shù)增加379437元,變動(dòng)的主要原因是專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出3122755.00元,占36.99%;國(guó)防支出8000.00元,占0.01%;文化體育與傳媒支出21000.00元,占0.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出508297.00元,占6%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出273493元,占3.2%;農(nóng)林水事務(wù)支出3580996.00元,占42.2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出685020.00元,占8%;住房保障支出285439.00元,占3.4%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為88089.00元,主要用于:在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、人大日常支出。
2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為12000.00元,主要用于:人大代表工作經(jīng)費(fèi)。
3、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為1939437.00元,主要用于:在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、政府日常支出及遺屬人員生活補(bǔ)助。
4、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為40000.00元,主要用于:炊事員補(bǔ)助及掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)。
5、一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為106944.00元,主要用于:在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、財(cái)政日常支出。
6、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為76144.00元,主要用于:在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、群團(tuán)日常支出。
7、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為159334.00元,主要用于:在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、黨委日常支出。
8、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為70000.00元,主要用于:黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費(fèi)。
9、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)市場(chǎng)監(jiān)督管理專項(xiàng)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為2000.00元,主要用于食品藥品安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)。
10、國(guó)防支出(類)國(guó)防動(dòng)員(款)兵役征集(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為8000.00元,主要用于:征兵工作經(jīng)費(fèi)。
11、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為21000.00元,主要用于:健康高效生活工作經(jīng)費(fèi)。
12、其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為668394.00元,主要用于:在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、城鄉(xiāng)社區(qū)日常支出。
13、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為475731.00元,主要用于:在職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
14、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為60900.00元,主要用于:村上計(jì)生專干務(wù)工補(bǔ)助支出。
15、衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為42000元,主要用于:計(jì)生專干生活補(bǔ)助。
16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為134593.00元,主要用于:行政在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
17、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為78000.00元,主要用于:事業(yè)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
18、衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為24000.00元,主要用于:80歲老黨員生活補(bǔ)助。
19、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為308064.00元,主要用于:在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、農(nóng)業(yè)日常支出。
20、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為79376.00元,主要用于:大學(xué)生村官生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)日常支出。
21、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為3225500.00元,主要用于:村干部生活補(bǔ)助及村日常辦公經(jīng)費(fèi)。
22、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為470000.00元,主要用于交通管理安全工作、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理經(jīng)費(fèi)。
23、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為285439.00元,主要用于在職干部住房公積金支出。
24、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為80315.00元,主要用于在職人員工資、津貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、民政日常支出。
25、一般公共服務(wù)支出(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為71740.00元,主要用于三支一扶生活補(bǔ)助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、住房公積金、社會(huì)保障繳費(fèi)日常支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出8332000.00元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)6186000.00元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)2146000.00元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算124000.00元。公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算124000.00元,較2018年決算下降(上升)0%,無(wú)變化的主要原因是工作內(nèi)容未發(fā)生大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,保有公務(wù)用車0輛,較2018年決算下降(上升)0%,無(wú)變化的主要原因是公車制度改革,我鎮(zhèn)無(wú)公務(wù)用車;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元,較2018年決算下降(上升)0%,無(wú)變化的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為546000.00元,比2018年預(yù)算444000.00元,增加102000.00元,增加22.97%,原因是公業(yè)務(wù)費(fèi)增加。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年,安排政府采購(gòu)預(yù)算0元.
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值0萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值0萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),并經(jīng)縣人大審議通過(guò)(明細(xì)見(jiàn)附表)。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。
十、專用名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
5、“三公經(jīng)費(fèi)”:是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6、績(jī)效評(píng)價(jià):財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià),是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
9、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。