一、基本情況、職能和主要工作
旺蒼縣大德鄉(xiāng)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制24名,其中行政編制13名,機(jī)關(guān)工勤編制1名,事業(yè)編制10名(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)23人,其中:公務(wù)員12人,機(jī)關(guān)工勤人員1人,事業(yè)人員10人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人)。固定資產(chǎn)總額95.139萬元。
基本職能職責(zé)如下:我鄉(xiāng)的基本職能主要是負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理,監(jiān)督檢查各辦、所對上級(jí)方針、政策的貫徹落實(shí)情況,協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計(jì)、和政務(wù)公開等工作;加強(qiáng)對村民委員會(huì)的指導(dǎo),提高、培育村民委員會(huì)自治能力;負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作,加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立健全各種應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會(huì)矛盾,切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定;承辦人大主席團(tuán)的日常工作。
2019年重點(diǎn)工作:一是脫貧攻堅(jiān)再交新答卷。實(shí)現(xiàn)減貧人口24戶86人,鞏固提升177戶592人脫貧成果,完成1戶4人易地搬遷、8戶24人危舊房改造任務(wù),完成星火村陣地維修任務(wù)和愛國村村陣地改擴(kuò)建任務(wù),完成鄉(xiāng)便民服務(wù)中心改造升級(jí)和村代辦站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),完成鄉(xiāng)衛(wèi)生院維修改造項(xiàng)目,完成脫貧攻堅(jiān)其它建設(shè)任務(wù)。二是項(xiàng)目投資再創(chuàng)新突破。硬化星火村村道4公里,新建星火村六社漫水橋1座,硬化聯(lián)戶路2415米,整治山坪塘1口,新建灌溉渠0.5km,整治灌溉渠3.0km,新建星火村老年活動(dòng)中心1個(gè),新建殘疾人活動(dòng)中心1個(gè)。三是產(chǎn)業(yè)發(fā)展再邁新臺(tái)階。新建星火村黃茶園區(qū)1個(gè),全面做好2個(gè)貧困村產(chǎn)業(yè)園區(qū)管護(hù)工作。四是鄉(xiāng)村振興再添新進(jìn)展。做好秸稈焚燒等污染環(huán)境行為的宣傳引導(dǎo)工作,加強(qiáng)污水處理站的管理,完成全鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興規(guī)劃編制工作,新建星火村公共廁所1座。
二、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算4248330元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加227420元,主要原因是人員增減變動(dòng)等。
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算4248330元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4248330元,占100%。
(二)支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算4248330元,其中:基本支出4145610元,占97.58%;項(xiàng)目支出102720元,占2.42%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4248330元,比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加227420元,主要原因是人員增減變動(dòng)等。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入4248330元。支出包括:一般公共服務(wù)支出1671988元、國防支出4000元、文化體育與傳媒支出11400元、社會(huì)保障和就業(yè)支出300176元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出155364元、農(nóng)林水支出1925296元、住房保障支出180106元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4248330元,比2018年預(yù)算數(shù)增加227420元,變動(dòng)的主要原因是人員增減變動(dòng)等。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1671988元,占39.35%;國防支出4000元,占0.09%;文化體育與傳媒支出11400元,占0.27%;社會(huì)保障和就業(yè)支出300176元,占7.07%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出155364元,占3.66%;農(nóng)林水支出1925296元,占45.32%;住房保障支出180106元,占4.24%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為109535元,主要用于:人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為10320元,主要用于:人大代表的工作經(jīng)費(fèi)支出。
3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為35000元,主要用于:掃黑除惡工作經(jīng)費(fèi)及炊事員補(bǔ)助。
4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為1024453元,主要用于:政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
5.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為133192元,主要用于:財(cái)政人員的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
6.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為47828元,主要用于:三支一扶人員的基本工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
7.一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為20000元,主要用于:群團(tuán)人員的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
8.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為249660元,主要用于:黨委人員的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
9.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為40000元,主要用于:黨組織活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
10.一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場監(jiān)督管理專項(xiàng)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為2000元,主要用于:食藥安全工作經(jīng)費(fèi)。
11.國防支出(類)國防動(dòng)員(款)兵役征集(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為4000元,主要用于:兵役征集。
12.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為11400元,主要用于:健康生活高效工作。
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為300176元,主要用于:繳納機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
14.衛(wèi)生健康支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為21000元,主要用于:計(jì)生專干補(bǔ)助。
15.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為84316元,主要用于:按規(guī)定繳納的行政編制人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
16.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為47648元,主要用于:按規(guī)定繳納的事業(yè)編制人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
17.衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為2400元,主要用于:80歲老黨員補(bǔ)貼。
18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為624216元,主要用于:農(nóng)林的基本支出,包括基本工資,津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)。
19.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為1081080元,主要用于:村辦公費(fèi)、村社干部補(bǔ)助及離退休村干部補(bǔ)助。
20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為220000元,主要用于:縣級(jí)基本財(cái)力保障資金。
21.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)目)2019年預(yù)算數(shù)為180106元,主要用于:按規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2019年一般公共預(yù)算基本支出4145610元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)3209610元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)936000元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算72000元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0元,較2018年決算上升0%,變化的主要原因是暫無需要出國(境)辦理的事務(wù);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算72000元,較2018年決算上升0%,變化的主要原因是工作內(nèi)容無大的變化;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,保有公務(wù)用車0輛,較2018年決算上升0%,變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元,較2018年決算上升0%,變化的主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為936000元,比2018年預(yù)算843000元增加93000元,增加11.03%,原因是人員增減變動(dòng)及財(cái)力保障資金增加。
(二)政府采購情況
2019年,安排政府采購預(yù)算0元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(四)績效評價(jià)及績效目標(biāo)設(shè)置情況
按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo),并經(jīng)縣人大審議通過(明細(xì)見附表)。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。
十、專用名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計(jì)劃。
5、“三公經(jīng)費(fèi)”:是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6、績效評價(jià):財(cái)政績效評價(jià)也稱政府支出績效評價(jià),是指運(yùn)用一定的評價(jià)方法、量化指標(biāo)及評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價(jià)。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
9、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。