一、基本情況、職能和主要工作
旺蒼縣氣象局下屬二級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。總編制2名,其中事業(yè)編制2名(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)2人,其中:事業(yè)人員2人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人)。固定資產(chǎn)總額0萬(wàn)元。
主要職能職責(zé)如下:為全縣人降、防雷工作做好組織管理,為防災(zāi)減災(zāi)服務(wù)。主要承擔(dān)全縣范圍內(nèi)人工增雨(雪)、防雹、消雨、消霧、森林防(滅)火和消除公共污染等相關(guān)職責(zé);負(fù)責(zé)全縣范圍內(nèi)的雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、雷電事故調(diào)查和技術(shù)鑒定、防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)、防雷工程施工階段性檢測(cè)和竣工檢測(cè)、防雷裝置常規(guī)檢測(cè)等防雷減災(zāi)工作;完成主管部門(mén)交辦的其他工作。
2019年重點(diǎn)工作:一是開(kāi)展全縣范圍內(nèi)人工增雨、防雹、消雨、森林防火和消除公共污染,二是開(kāi)展雷電災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、雷電事故調(diào)查和技術(shù)鑒定、防雷裝置設(shè)計(jì)技術(shù)評(píng)價(jià)、防雷裝置常規(guī)檢測(cè)等防雷減災(zāi)工作,三是完成主管部門(mén)交辦的其他工作。
二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算151351元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加80396元,主要原因2018年9月新進(jìn)1名人員。
(一)收入預(yù)算情況
2019年收入預(yù)算151351元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入151351元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
2019年支出預(yù)算151351元,其中:基本支出149351元,占98.7%;項(xiàng)目支出2000元,占1.3%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算151351元,比2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加80396元,主要原因2018年9月新進(jìn)1名人員。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入151351元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出18514元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6943元;國(guó)土海洋氣象等支出114785元;住房保障支出11109元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款151351元,比2018年預(yù)算數(shù)增加80396元,變動(dòng)的主要原因是2018年9月新進(jìn)1名人員。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會(huì)保障和就業(yè)支出18514元,占12.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6943元,占4.6%;國(guó)土海洋氣象等支出114785元,占75.8%;住房保障支出11109元,占7.4%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為18514元。
2.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為6943元。
3.自然資源海洋氣象等(類(lèi))氣象事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為2000元。
4.自然資源海洋氣象等(類(lèi))氣象事務(wù)(款)氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為112785元.
5.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2019年預(yù)算數(shù)為11109元。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2019年一般公共預(yù)算基本支出149351元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)131509元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)17842元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0元,較2018年決算無(wú)變化,無(wú)變化的主要原因是工作內(nèi)容未變動(dòng);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元,較2018年決算無(wú)變化,無(wú)變化的主要原因是工作內(nèi)容未變動(dòng);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,保有公務(wù)用車(chē)0輛,較2018年決算無(wú)變化,無(wú)變化的主要原因是工作內(nèi)容未變動(dòng);公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元,較2018年決算無(wú)變化,無(wú)變化的主要原因是工作內(nèi)容未變動(dòng)。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2019年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為16000元,比2018年預(yù)算6000元增加10000元,增加62.5%,原因是2018年9月新進(jìn)1名人員。
(二)政府采購(gòu)情況
2019年,安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底,共有車(chē)輛0輛,其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、其他車(chē)輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),并經(jīng)縣人大審議通過(guò)(明細(xì)見(jiàn)附表)。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。
十、專(zhuān)用名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
5、“三公經(jīng)費(fèi)”:是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6、績(jī)效評(píng)價(jià):財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱(chēng)政府支出績(jī)效評(píng)價(jià),是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)政府部門(mén)為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
9、衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10、衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11、住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。