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旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算及績效目標(biāo)情況說明
發(fā)布時間:2019-06-14 來源:九龍鎮(zhèn) 點擊量:18247 [ 字體: ] 打印 分享:

一、基本情況、職能和主要工作

旺蒼縣九龍鎮(zhèn)人民政府屬于一級預(yù)算單位。總編制33名,其中行政編制17名,機(jī)關(guān)工勤編制2名,事業(yè)編制14名(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)31人,其中公務(wù)員17人,機(jī)關(guān)工勤人員1人,事業(yè)人員13人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人);退休人員19人。固定資產(chǎn)總額816.10萬元。

主要職能職責(zé)如下:負(fù)責(zé)黨務(wù)日常工作和機(jī)關(guān)日常事務(wù)管理,監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針政策的貫徹落實情況,協(xié)調(diào)和承辦組織、人事、紀(jì)檢監(jiān)察宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團(tuán)、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務(wù)公開等工作;加強對村民委員會的指導(dǎo),提高、培育村民委員會自治能力;負(fù)責(zé)信訪、綜合治理、矛盾糾紛調(diào)處等群眾工作,加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立健全各種應(yīng)急機(jī)制,加強民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會矛盾,切實保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定;承辦人大主席團(tuán)的日常工作。

2019年重點工作:一是圍繞“摘帽”目標(biāo),堅決打贏脫貧攻堅戰(zhàn);二是堅持項目帶動,增強經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展后勁;三是著眼增收致富,產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展提質(zhì)增效;四是實施鄉(xiāng)村振興,創(chuàng)建先進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范村 ;五是堅持靶向用力,不斷完善基礎(chǔ)設(shè)施;六是緊扣民需民生,切實增進(jìn)民生福祉;七是抓機(jī)制、強保障黨的建設(shè)不斷夯實。

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年收支總預(yù)算6230788.00元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加426996.00元,主要原因人員增加,經(jīng)費增加。

(一)收入預(yù)算情況

2019年收入預(yù)算6230788.00元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入6230788.00元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

2019年支出預(yù)算6230788.00元,其中:基本支出6093548.00元,占97.80%;項目支出137240.00元,占0.20%。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

2019年財政撥款收支總預(yù)算6230788.00元,比2018年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加426996.00元,主要原因人員增加,經(jīng)費增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入6230788.00元、。支出包括:一般公共服務(wù)支出2044641.00元、國防支出8000.00元、文化體育與傳媒支出15000.00元、社會保障和就業(yè)支出876080.00元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出237637.00元、農(nóng)林水支出2838415.00元、住房保障支出211015.00元。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款6230788.00元,比2018年預(yù)算數(shù)增加426996.00元,變動的主要原因是人員增加,經(jīng)費增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2044641.00元,占32.82%;國防支出8000.00元,占0.13%;文化體育與傳媒支出15000.00元,占0.24%;社會保障和就業(yè)支出876080.00元,占14.06%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出237637.00元,占3.81%;農(nóng)林水支出2838415.00元,占45.55%;住房保障支出211015.00元,占3.39%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)2019年預(yù)算數(shù)為86211.00元,主要用于:人大主席工資及保險支出。

2、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項)2019年預(yù)算數(shù)為12240.00元,主要用于:人大代表日常工作開展經(jīng)費支出。

3、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2019年預(yù)算數(shù)為1500539.00元;主要用于:行政人員工資及保險支出。

4、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2019年預(yù)算數(shù)為40000.00元;主要用于:炊事員報酬和掃黑除惡經(jīng)費支出。

5.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2019年預(yù)算數(shù)為136977.00元,主要用于:財政人員工資及保險支出。

6、一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù)(款)其他人力資源事務(wù)支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為47828.00元;主要用于:三支一扶工資、公積金以及各類保險支出。

7、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)2019年預(yù)算數(shù)為158846.00元;主要用于:黨委人員的工資和保險支出。

8、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2019年預(yù)算數(shù)為60000.00元;主要用于:黨組織活動經(jīng)費(含紀(jì)檢監(jiān)察工作經(jīng)費)。

9、一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)市場監(jiān)督管理專項(項)2019年預(yù)算數(shù)為2000.00元;主要用于:日常食品藥品安全工作監(jiān)督支出。

10、國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)2019年預(yù)算數(shù)為8000.00元;主要用于:基層武裝、征兵支出。

11、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)2019年預(yù)算數(shù)為15000.00元;主要用于:群眾文化、群眾健康高效工作支出。

12、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)(項)2019年預(yù)算數(shù)為524388.00元;主要用于:民政人員的工資和保險支出。

13、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為351692.00元;主要用于:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

14、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)2019年預(yù)算數(shù)為46200.00元;主要用于:計生專干生活補助。

15、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算數(shù)為107343.00元;主要用于:職工基本醫(yī)療保險繳費。

16、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2019年預(yù)算數(shù)為60094.00元;主要用于:職工基本醫(yī)療保險繳費。

17、衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項)2019年預(yù)算數(shù)為24000.00元;主要用于:80歲老黨員生活補助支出。

18、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)2019年預(yù)算數(shù)為296813.00元;主要用于:農(nóng)業(yè)編制職工的工資和保險支出。

19、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2019年預(yù)算數(shù)為2214260.00元;主要用于:村社基層公共運行、村社區(qū)辦公經(jīng)費及村社干部誤工補助支出。

20、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項)2019年預(yù)算數(shù)為327342.00元;主要用于:財力保障資金(交通管理安全工作經(jīng)費)支出。

21、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2019年預(yù)算數(shù)為211015.00元;主要用于:職工住房公積金繳費。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2019年一般公共預(yù)算基本支出6230788.00元,其中:

人員經(jīng)費4269548.00元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。

公用經(jīng)費1824000.00元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護(hù))費、物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算83000.00元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0元,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是暫無需要出國(境)辦理的事務(wù);公務(wù)接待費預(yù)算83000.00元,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是我鎮(zhèn)工作無變化;公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算0元,保有公務(wù)用車0輛,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是無公務(wù)用車;公務(wù)用車購置費預(yù)算0元,較2018年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2019年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2019年,機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為434000.00元,比2018年預(yù)算348000.00元增加86000.00元,增加24.71%,原因是人員增加,經(jīng)費增加。

(二)政府采購情況

2019年,安排政府采購預(yù)算0元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

(四)績效評價及績效目標(biāo)設(shè)置情況

按《旺蒼縣財政支出績效評價管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出和項目支出績效目標(biāo),并經(jīng)縣人大審議通過(明細(xì)見附表)。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強化主體意識、落實工作責(zé)任,切實將績效評價作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價工作中,積極提供資料、主動配合工作,共同推進(jìn)績效評價有序開展、取得實效。

十、專用名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財政當(dāng)年撥付的資金

2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3、項目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4、政府采購預(yù)算是指采購機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購計劃。

5、“三公經(jīng)費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6、績效評價:財政績效評價也稱政府支出績效評價,是指運用一定的評價方法、量化指標(biāo)及評價標(biāo)準(zhǔn),對政府部門為實現(xiàn)其職能所確定的績效目標(biāo)的實現(xiàn)程度、以及為實現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評價。

7、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、公務(wù)接待費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

8、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。指部門實施養(yǎng)老保險制度后,由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

9、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

10、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

11、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。