一、基本情況
縣以工代賑辦下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。總編制10名,其中行政編制4名,政法編制0名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名,其他事業(yè)編制6名,工勤編制0名。在職人員總數(shù)6人,其中行政人員4人,政法人員0人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人,其他事業(yè)人員2人,工勤人員0人;退休人員0人。超編0人(xx所超編xx人、xx中心超編xx人,屬于遺留問題,通過控制進(jìn)人,逐年消化)。固定資產(chǎn)總額16.82萬元。
主要職能職責(zé)如下:
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市以工代賑方針、政策;負(fù)責(zé)全縣以工代賑行政管理工作;負(fù)責(zé)爭(zhēng)取國(guó)家、省、市以工代賑項(xiàng)目、資金;編制全縣以工代賑中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃;負(fù)責(zé)以工代賑項(xiàng)目、資金計(jì)劃上報(bào)及下達(dá)工作;組織有關(guān)部門搞好以工代賑項(xiàng)目的規(guī)劃、論證、可行性研究,建設(shè)好以工代賑項(xiàng)目?jī)?chǔ)備庫(kù);會(huì)同財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門做好全縣以工代賑資金的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)以工代賑項(xiàng)目實(shí)施的督促、檢查、驗(yàn)收及成果宣傳,搞好項(xiàng)目的建檔立卡工作;負(fù)責(zé)總結(jié)、表彰全縣以工代賑工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。
二、預(yù)算情況說明
縣以工代賑辦2017年部門預(yù)算收入總數(shù)674265元,較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)7716208元減少91.26%;2017年部門預(yù)算支出總數(shù)674265元,較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)7716208元減少91.26%。減少的原因是項(xiàng)目建設(shè)資金未納入部門預(yù)算中。
部門基本支出預(yù)算552265元,其中:人員支出482066元,公用支出70199元。
部門專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算122000元(明細(xì)項(xiàng)目見附表)。
部門政府采購(gòu)預(yù)算0元,其中:0設(shè)備購(gòu)置0元、0用品購(gòu)置0元。
財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30000元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,較2016年決算下降(上升)0%;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算30000元,較2016年決算下降(上升)0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,較2016年決算下降(上升)0%。
三、專用名詞解釋
1、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、專項(xiàng)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
4、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
旺蒼縣人民政府以工代賑辦公室
2017年3月22日