一、基本情況、職能和主要工作
旺蒼縣檔案館下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè),總編制16名, (其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制11名,事業(yè)人員5名)。在職人員總數(shù)17人,事業(yè)人員5人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員12人);離退休人員13人。固定資產(chǎn)總額13.56萬(wàn)元。
基本職能職責(zé)如下:
(一)收集和接收縣檔案館保管范圍內(nèi)對(duì)國(guó)家和社會(huì)有保存價(jià)值的檔案。
(二)對(duì)所保存的檔案進(jìn)行科學(xué)地整理、保管和利用。
(三)采取各種形式開(kāi)發(fā)館藏檔案信息資源。
(四)開(kāi)展檔案文化建設(shè)、宣傳教育工作。
(五)依法向社會(huì)開(kāi)放檔案,編輯出版檔案史料,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科學(xué)研究服務(wù)。
(六)完成縣委交辦的其它任務(wù)。
2020年重點(diǎn)工作:一是扎實(shí)抓好檔案“三個(gè)體系”建設(shè):抓好檔案資源建設(shè),依法做好到期檔案移交接收進(jìn)館和征集工作,做好撤鄉(xiāng)并鎮(zhèn)檔案的接收工作;推進(jìn)檔案安全建設(shè),落實(shí)檔案安全工作機(jī)制,確保檔案實(shí)體和信息安全;加強(qiáng)檔案利用體系建設(shè),提高檔案、政府公開(kāi)信息利用服務(wù)水平。二是持續(xù)加強(qiáng)文化建設(shè):推進(jìn)檔案文化建設(shè),進(jìn)一步加強(qiáng)檔案館愛(ài)國(guó)主義教育基地建設(shè),全年接待不少于1500人次;做好民俗館的建設(shè)啟動(dòng)工作。開(kāi)展編研工作,完成2個(gè)課題。三是加快推進(jìn)檔案信息化建設(shè),大力推進(jìn)數(shù)字檔案館建設(shè),繼續(xù)開(kāi)展試點(diǎn)示范工作。四是按要求完成本部門年度駐村幫扶任務(wù),突出駐村幫扶成效。五是完成120萬(wàn)頁(yè)館藏檔案數(shù)字化掃描和數(shù)據(jù)掛接工作。
二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算2258784元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少517777元,主要原因是項(xiàng)目支出用存量資金安排。
(一)收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算2258784元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1770669元,占78.39%;政府性基金預(yù)算撥款收入0元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
2020年支出預(yù)算2258784元,其中:基本支出222784元,占98.5%;項(xiàng)目支出36000元,占1.5%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2258784元,比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少517777元,主要原因是項(xiàng)目支出用存量資金安排。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入2258784元。支出包括:一般公共服務(wù)支出1770669元、社會(huì)保障和就業(yè)支出226322元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108470元、住房保障支出162705元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2258784元,比2019年預(yù)算數(shù)增加減少517777元,主要原因是項(xiàng)目支出用存量資金安排。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出1770669元,占78.39%;社會(huì)保障和就業(yè)支出226322元、占12.78%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出108470元、占6.12%;住房保障支出162705元,占9.18%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為1282554元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠すべY福利支出和單位商品服務(wù)支出。
2. 一般公共服務(wù)(類)檔案事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目)2020年預(yù)算數(shù)為36000元,主要用于:黨組織主紀(jì)監(jiān)監(jiān)察費(fèi)用支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)目)2020年預(yù)算數(shù)為216940元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠ゐB(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)目)2020年預(yù)算數(shù)為108470元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療繳費(fèi)。
7.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)目)2020年預(yù)算數(shù)為162705元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠ぷ》抗e金繳費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出2222784元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)1957048元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)265736元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26000元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0元,較2019年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)(境)辦理的事務(wù);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算26000元,較2019年決算下降18.75%,變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,保有公務(wù)用車0輛,較2019年決算下降(上升)0%,無(wú)變化的主要原因是公車改革后統(tǒng)一由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局統(tǒng)一管理,單位無(wú)公務(wù)車輛; 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元,較2019年決算下降(上升)0%,無(wú)變化的主要原因是公車改革后,單位不符合購(gòu)置公務(wù)車條件。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為265736元,比2019年預(yù)算270736元減少5000元,減少0.18%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。
(二)政府采購(gòu)情況
2020年,安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底,共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),并經(jīng)縣人大審議通過(guò)(明細(xì)見(jiàn)附表)。我單位將牢牢樹(shù)立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開(kāi)展評(píng)價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開(kāi)展、取得實(shí)效。
十、專用名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
5、“三公經(jīng)費(fèi)”:是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6、績(jī)效評(píng)價(jià):財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià),是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度、以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
9、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。