一、基本情況、職能和主要工作
中共旺蒼縣委老干部服務(wù)中心下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制8名,其中行政編制0名,機(jī)關(guān)工勤編制0名,事業(yè)編制8名(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制6名)。在職人員總數(shù)8人,其中:公務(wù)員5人,機(jī)關(guān)工勤人員3人,事業(yè)人員0人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人)。固定資產(chǎn)總額28萬(wàn)元。
基本職能職責(zé)如下:
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于老干部工作的方針政策及有關(guān)規(guī)定;對(duì)全縣老干部工作進(jìn)行指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)、檢查;研究提出有關(guān)部門老干部工作的政策和意見(jiàn),報(bào)縣委、縣政府決策;會(huì)同有關(guān)部門解決老干部和老干部工作中的有關(guān)問(wèn)題。
2、指導(dǎo)協(xié)調(diào)離休干部和副縣級(jí)以上退休干部的安置、管理和服務(wù)工作;檢查、督促其政治、生活待遇的落實(shí)。
3、調(diào)查研究老干部思想政治工作狀況,指導(dǎo)開展老干部思想政治工作;組織老干部在兩個(gè)文明建設(shè)中發(fā)揮作用;指導(dǎo)老干部開展科學(xué)文明的文化健身活動(dòng)。
4、組織安排重大節(jié)日的慰問(wèn)、座談等工作,協(xié)調(diào)離休干部和享受副縣級(jí)以上待遇退休干部參觀考察和健康休養(yǎng)等工作。
5、協(xié)調(diào)處理老干部喪事的有關(guān)工作,了解、反映老干部遺孀的有關(guān)情況;協(xié)調(diào)易地安置離休干部的有關(guān)事宜。
6、負(fù)責(zé)縣外老紅軍和老干部來(lái)旺蒼參觀、探親的接待工作。
7、統(tǒng)籌管理老干部工作的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
8、完成縣委交辦的其他任務(wù)。
2020年重點(diǎn)工作:一是強(qiáng)化政治引領(lǐng),進(jìn)一步筑牢政治思想基礎(chǔ);二是堅(jiān)持服務(wù)為先,推進(jìn)老干部工作精準(zhǔn)化規(guī)范化;三是注重典型引領(lǐng),激勵(lì)老干部發(fā)揮優(yōu)勢(shì)作用。
二、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年收支總預(yù)算899054元,比2019年收支預(yù)算總數(shù)減少360627元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。
(一)收入預(yù)算情況
2020年收入預(yù)算899054元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入899054元,占100%;政府性基金預(yù)算撥款收入0元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元,占0%。
(二)支出預(yù)算情況
2020年支出預(yù)算899054元,其中:基本支出885054元,占98.44%;項(xiàng)目支出14000元,占1.56%。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算899054元,比2019年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少360627元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入899054元、政府性基金預(yù)算撥款收入0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元。支出包括:一般公共服務(wù)支出732648元、社會(huì)保障和就業(yè)支出73958元、衛(wèi)生健康支出36979元、住房保障支出55469元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款899054元,比2019年預(yù)算數(shù)減少360627元,變動(dòng)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出732648元,占81.49%;社會(huì)保障和就業(yè)支出73958元,占8.23%;衛(wèi)生健康支出36979元,占4.11%;住房保障支出55469元,占6.17%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為607838元,主要用于:人員經(jīng)費(fèi)及日常運(yùn)行支出。
2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為124810.00
元,主要用于:老干部特別費(fèi)特需費(fèi)及黨組織活動(dòng)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為73958元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠せ攫B(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為36979元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠めt(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2020年預(yù)算數(shù)為55469元,主要用于:?jiǎn)挝宦毠ぷ》抗e金支出。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
2020年一般公共預(yù)算基本支出885054元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)635487元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)249567元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算44000元。其中:因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0元,較2019年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是暫無(wú)需要出國(guó)(境)辦理的事務(wù);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算14000元,較2019年決算下降22.22%,變化的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算30000元,保有公務(wù)用車1輛,較2019年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是工作內(nèi)容無(wú)較大變化;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0元,較2019年決算下降(上升)0%,變化的主要原因是工作內(nèi)容無(wú)較大變化,無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車的計(jì)劃。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出0元。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
2020年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出0元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為138757元,比2019年預(yù)算163370元減少24613元,減少15.07%,原因是嚴(yán)格執(zhí)行壓縮一般性支出的要求。
(二)政府采購(gòu)情況
2020年,安排政府采購(gòu)預(yù)算0元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年底,共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
(四)績(jī)效評(píng)價(jià)及績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
按《旺蒼縣財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo),并經(jīng)縣人大審議通過(guò)(明細(xì)見(jiàn)附表)。我單位將牢牢樹立績(jī)效管理理念、強(qiáng)化主體意識(shí)、落實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)將績(jī)效評(píng)價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評(píng)價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)有序開展、取得實(shí)效。
十、專用名詞解釋
1、一般公共預(yù)算撥款收入。指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
2、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4、政府采購(gòu)預(yù)算是指采購(gòu)機(jī)關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計(jì)劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過(guò)規(guī)定程序批準(zhǔn)的年度政府采購(gòu)計(jì)劃。
5、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6、績(jī)效評(píng)價(jià):財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)也稱政府支出績(jī)效評(píng)價(jià),是指運(yùn)用一定的評(píng)價(jià)方法、量化指標(biāo)及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)政府部門為實(shí)現(xiàn)其職能所確定的績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)所安排預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行的綜合性評(píng)價(jià)。
7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
8、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
9、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。指單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
10、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
11、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。