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旺蒼縣水利局2023年部門預(yù)算及績效目標(biāo)情況說明
發(fā)布時(shí)間:2023-03-03 來源:縣水利局 點(diǎn)擊量:6813 [ 字體: ] 打印 分享:


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一、基本職能、主要工作及單位構(gòu)成

(一)基本職能

(二)主要工作

(三)單位構(gòu)成

二、2023 年部門預(yù)算情況說明

(一)收支預(yù)算情況說明

(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(四)一般公共預(yù)算基本支出情況說明

(五)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明

(七)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三、名詞解釋

附表:旺蒼縣水利局2023 年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟(jì)分類科目)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

一、基本職能、主要工作及單位構(gòu)成

(一)基本職能

基本職能職責(zé)如下:主管全縣水土保持、城鄉(xiāng)供排水、防汛抗旱和水資源管理保護(hù)工作。貫徹執(zhí)行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律法規(guī)、水土流失危害預(yù)測工作;負(fù)責(zé)水利工程管理、全縣渠道配套和整治、病險(xiǎn)水庫整治等農(nóng)田水利工作;監(jiān)管全縣水利工程安全;組織、協(xié)調(diào)全縣農(nóng)田水利基本建設(shè),基層抗旱服務(wù)體系建設(shè)、干旱災(zāi)害防御及農(nóng)村節(jié)約用水工作,開展抗旱服務(wù);指導(dǎo)全縣基層水務(wù)服務(wù)體系建設(shè);負(fù)責(zé)發(fā)布全縣防汛抗旱指揮部的公告、決定和命令,并監(jiān)督實(shí)施;負(fù)責(zé)防汛抗旱物資、器材、經(jīng)費(fèi)計(jì)劃的編制、調(diào)配與管理,并監(jiān)督使用;全面夯實(shí)水利發(fā)展基礎(chǔ)。

(二)主要工作

2023年重點(diǎn)工作:一是以堅(jiān)持推進(jìn)政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng),黨的建設(shè)實(shí)現(xiàn)新發(fā)展。始終把黨的政治建設(shè)擺在首位,嚴(yán)格落實(shí)《中國共產(chǎn)黨章程》規(guī)定,嚴(yán)守政治規(guī)矩,保證政治清明。認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任,嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定,堅(jiān)決維護(hù)制度、紀(jì)律和法律法規(guī)的權(quán)威性。加強(qiáng)干部隊(duì)伍思想建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè),牢固樹立為民、務(wù)實(shí)、廉潔的良好形象。逐步壯大基層組織隊(duì)伍,完善組織體系,筑牢筑強(qiáng)基層戰(zhàn)斗堡壘。全面落實(shí)依法行政,持續(xù)優(yōu)化政治生態(tài)和營商環(huán)境,提高服務(wù)水平,樹立行業(yè)新風(fēng)。二是以做大做強(qiáng)水利事業(yè)為目標(biāo),項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)新突破。積極推進(jìn)罐子壩水庫及供水工程前期工作,年內(nèi)完成灌區(qū)規(guī)模及專題論證報(bào)告,并取得省水利廳、水利部批復(fù);持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)萬家峽、小王溝水庫前期工作;完成鹽井河鹽河鎮(zhèn)防洪治理工程建設(shè);扎實(shí)推進(jìn)三合水庫、2023年水土流失綜合治理、水庫維修養(yǎng)護(hù)、水毀修復(fù)等項(xiàng)目,完成年度投資任務(wù);實(shí)施2023年飲水安全鞏固提升工程,改善12萬人飲水質(zhì)量;力爭啟動(dòng)實(shí)施白水河嘉川鎮(zhèn)防洪治理工程;持續(xù)抓好駐村結(jié)對幫扶和鄉(xiāng)村振興各項(xiàng)工作,鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。三是以縱深推進(jìn)水生態(tài)治理為抓手,生態(tài)環(huán)境實(shí)現(xiàn)新提升。堅(jiān)持以河(湖)長制工作為重點(diǎn),扎實(shí)深入開展“清水、護(hù)岸、保水、凈水”四大行動(dòng),逐步提升水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量;落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度,堅(jiān)持水資源“三條紅線”管理,依法查處涉水違法違規(guī)行為。持續(xù)開展水利行業(yè)涉黑涉惡涉亂問題整治,嚴(yán)厲打擊非法采砂、非法取水、亂傾亂倒、亂堆亂建等違法行為,維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定和生態(tài)安全。四是以抓實(shí)抓細(xì)行業(yè)安全為保障,服務(wù)民生實(shí)現(xiàn)新作為。進(jìn)一步健全防汛抗旱減災(zāi)機(jī)制,落實(shí)防汛抗旱責(zé)任制,提高事故預(yù)防和應(yīng)急處置能力,全力確保度汛安全和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全。加強(qiáng)水庫、在建水利工程、城鄉(xiāng)供水等的安全生產(chǎn)管理,實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)“零”事故的目標(biāo)。常態(tài)化抓好新冠疫情防控,嚴(yán)格落實(shí)上級下達(dá)的防控措施,加強(qiáng)對下屬各單位、干部職工的防疫管理,確保行業(yè)安全穩(wěn)定。

(三)單位構(gòu)成

旺蒼縣水利局下屬二級預(yù)算單位0個(gè),總編制62名,其中行政編制13名,機(jī)關(guān)工勤編制2名,事業(yè)編制47名(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制2名)。在職人員總數(shù)62人,其中公務(wù)員13人,機(jī)關(guān)工勤人員2人,事業(yè)人員47人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員2人);離退休人員40人。固定資產(chǎn)總額3129976.16元。

二、2023年部門預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:(一般公共預(yù)算撥款收入、 政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入)等;支出包括:(社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出)等。旺蒼縣水利局2023年收支總預(yù)算42829459元,較2022年收支預(yù)算總數(shù)減少108828461.9元。主要原因是上年預(yù)算含結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

(一)收支預(yù)算情況說明

1.2023年收入預(yù)算42829459元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入42779459元,占99.88%;政府性基金預(yù)算撥款收入50000元,占0.12%;國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元,占0%。

2.2023年支出預(yù)算42829459元,其中:基本支出10498999元,占24.51%;項(xiàng)目支出32330460元,占75.49%。

(二)財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算42829459元,比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少108828461.9元,主要原因是上年預(yù)算含結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入42779459元、政府性基金預(yù)算撥款收入50000元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元。支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出1677099元、衛(wèi)生健康支出392566元、農(nóng)林水支出39961570元、住房保障支出798224元。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

1.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款42779459元,比2022年預(yù)算數(shù)增加35429266.98元,變動(dòng)的主要原因是我局2023年城區(qū)河道綜合整治資金納入預(yù)算。

2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出1627099元、占3.92%;衛(wèi)生健康支出392566元、占0.92%;農(nóng)林水支出39961570元、93.30%;住房保障支出798224元,占1.86%.

3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 行政單位離退休(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為562800元,主要用于退休職工離退休費(fèi)。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為1064299元,主要用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)。

(3)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為392566元,主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

(4)農(nóng)林水支出(類)水利(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為2477640元,主要用于要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出。

(5)農(nóng)林水支出(類)水利(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為154000元,主要用于黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。

(6)農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為5208930元,主要用于基本工資、績效工資、工傷保險(xiǎn)、其他商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)等支出。

(7)農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為1786000元,主要用于防汛支出。

(8)農(nóng)林水支出(類)水利(款) 其他水利支出(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)為30335000元,主要用于水利項(xiàng)目支出。

(9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2023年預(yù)算數(shù)798224元,主要用于繳納職工住房公積金。

(四)一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2023年一般公共預(yù)算基本支出10498999元,其中:人員經(jīng)費(fèi)9794999元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、公務(wù)員車補(bǔ),公積金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)704000元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等支出。

(五)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

2023年財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算156000.00元。其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0元,較2022年預(yù)算下降0元,下降0%,變化的主要原因是暫無需要出國(境)辦理的事務(wù);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算156000.00元,較2022年預(yù)算上升20%,變化的主要原因是公物接待人數(shù)增加,公務(wù)費(fèi)用增加;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元,保有公務(wù)用車0輛,較2022年預(yù)算下降(上升)0%,;公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算0元,較2022年預(yù)算下降(上升)0%。

(六)政府性基金預(yù)算支出情況說明

2023年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出50000元,其中社會(huì)保障和就業(yè)支出50000元。

(七)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出0元。

(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2023年,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為704000元,比2022年預(yù)算減少173842元,減少19.80%,原因是經(jīng)費(fèi)支出減少。

2.政府采購情況

2023年,暫時(shí)無政府采購預(yù)算安排。

3.國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底,共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、其他車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2023年部門預(yù)算安排購置車輛0輛、單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

4.預(yù)算績效情況

按《旺蒼縣財(cái)政支出績效評價(jià)管理辦法》規(guī)定,我單位分別編制了部門整體支出和項(xiàng)目支出績效目標(biāo),開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目5個(gè),,涉及預(yù)算32275000元。其中:人員類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0元;運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè),涉及預(yù)算32275000元;特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè),涉及預(yù)算0元。 并經(jīng)縣人大審議通過(明細(xì)見附表)。我單位將牢牢樹立績效管理理念、強(qiáng)化主體意識、落實(shí)工作責(zé)任,切實(shí)將績效評價(jià)作為改進(jìn)工作管理、提升工作水平、提高資金效益的有力措施。在開展評價(jià)工作中,積極提供資料、主動(dòng)配合工作,共同推進(jìn)績效評價(jià)有序開展、取得實(shí)效。

第三、名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算撥款收入:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院開展專業(yè)業(yè)務(wù)活 動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

(三)其他收入:指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入” “事業(yè)收入”等以外的收入。如銀行存款利息收入、社會(huì)考 試服務(wù)收入、校企合作收入等。

(四)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍 按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(五)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)): 指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展 日常工作的基本支出。

(六)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管 理事務(wù)(項(xiàng)):指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合 業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的專門性財(cái)政管理 工作的項(xiàng)目支出。

(七)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng)): 指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服 務(wù)的基本支出。

(八)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)信息化建設(shè) (項(xiàng)):指用于業(yè)務(wù)軟件開發(fā)、硬件購置、系統(tǒng)升級 等信息化建設(shè)方面的項(xiàng)目支出。

(九)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)): 指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

(十)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事 務(wù)支出(項(xiàng)):指開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

(十一)一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款) 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項(xiàng)):指四川省注冊會(huì)計(jì)師事務(wù)中心、 四川省資產(chǎn)評估事務(wù)中心用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)方面的項(xiàng)目 支出。

(十二)一般公共服務(wù)(類)發(fā)展與改革事務(wù)(款)其 他發(fā)展與改革事務(wù)支出(項(xiàng)):指開展其他發(fā)展與改革事務(wù) 方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

(十三)一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)財(cái)政委托 業(yè)務(wù)支出(項(xiàng)):指財(cái)政投資評審中心進(jìn)行財(cái)政投資評審發(fā) 生的委托代理業(yè)務(wù)的項(xiàng)目支出。

(十四)教育(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng)): 指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展,用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培 訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。

(十五)教育(類)職業(yè)教育(款)高等職業(yè)教育(項(xiàng)):  指經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的 支出。

(十六)教育(類)職業(yè)教育(款)中等職業(yè)教育(項(xiàng)): 指中等職業(yè)教育相關(guān)支出。

(十七)科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)其他技 術(shù)研究與開發(fā)支出(項(xiàng)):指技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。

(十八)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。

(十九)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)行政單位離退休(項(xiàng)):指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。

(二十)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 (款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。

(二十一)社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支 出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

(二十二)社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤 (項(xiàng)):指病故人員家屬的一次性撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

(二十三)社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè) 支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

(二十四)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行 政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位 應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

(二十五)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事 業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保 險(xiǎn)支出。

(二十六)衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公 務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集 中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

(二十七)住房保障(類)住房改革支出(款)住房公 積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

(二十八)住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ) 貼(項(xiàng)):指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),向符合條件職工發(fā)放 的用于購買住房的補(bǔ)貼。

(二十九)基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日 常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(三十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政 任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(三十一)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù) 用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi) 反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及 運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及 租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公 務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接 待)支出。

(三十二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照 公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng) 資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn) 費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦 公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 以及其他費(fèi)用。