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2023年度中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室單位決算
發(fā)布時(shí)間:2024-09-19 來源:中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 點(diǎn)擊量:1178 [ 字體: ] 打印 分享:

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公開時(shí)間:2024年9月19日


第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)……………………………………………………………………………(1)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………………(2)

第二部分 2023年度單位決算情況說明…………………………………………………(3)

一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………………(3)

二、收入決算情況說明…………………………………………………………………(3)

三、支出決算情況說明…………………………………………………………………(4)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………………(5)

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………………(5)

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………………………(7)

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明…………………………………(8)

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………………(9)

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………………(9)

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………………………(10)

第三部分 名詞解釋………………………………………………………………………(11)

第四部分附件………………………………………………………………………………(13)

第五部分 附表………………………………………………………………………………(24)

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室(以下簡稱旺蒼縣委編辦),是中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(以下簡稱旺蒼縣委編委)常設(shè)的辦事機(jī)構(gòu),受縣委編委領(lǐng)導(dǎo),承擔(dān)旺蒼縣委編委的日常工作,列縣委工作機(jī)關(guān)序列。主要履行下列職責(zé)。

1、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和國家的法律、法規(guī),研究起草規(guī)范性文件,制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

2、研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案,審核縣級部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案,負(fù)責(zé)全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革效果評估。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。

3、擬訂全縣各級和各類行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

4、負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān),縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān),縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派縣委機(jī)關(guān)、縣人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級部門之間及縣級部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。

5、審核股級以下規(guī)格機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,負(fù)責(zé)副科級及以上規(guī)格機(jī)構(gòu)和按照副科級及以上級別配備負(fù)責(zé)人的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整的審核和報(bào)批工作。

6、研究擬訂全縣事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核全縣事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作。

7、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立并實(shí)施機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度,會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

8、負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理工作。

9、承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室下屬二級預(yù)算單位0個(gè),其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。

納入中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為268.77萬元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加57.23萬元,增長27%。主要變動原因是本年度新增兩名干部的人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 。

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計(jì)268.77萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入268.77萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計(jì)268.77萬元,其中:基本支出246.27萬元,占92%;項(xiàng)目支出22.5萬元,占0.8%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為268.77萬元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.23萬元,增長27%。主要變動原因是本年度新增兩名干部的人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

( 一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.77萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加57.23萬元,增長27%。主要變動原因是新增兩名干部的人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出218.24萬元,占81%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出24.39萬元,占9%;衛(wèi)生健康支出8.5萬元,占3%;住房保障支出17.59萬元,占7%。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為268.77*,完成預(yù)算100%。其中:

1. 一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(款)基本工資(項(xiàng)):: 支出決算為167.52萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

2. 一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)商品和服務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為50.48萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3.一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為0.22萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

3. 社會保障和就業(yè)(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(款)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(項(xiàng)):支出決算為24.39萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

4. 衛(wèi)生健康(類)行政單位醫(yī)療(款)醫(yī)療保險(xiǎn)(項(xiàng)): 支出決算為8.54萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

5. 住房保障支出(類)住房公積金(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為17.59萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出246.27萬元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)218.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
  公用經(jīng)費(fèi)27.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

( 一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.44萬元,完成預(yù)算100%,與上年度無變化,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.44萬元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年一致。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元,完成預(yù)算%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度一致。

其中:公務(wù)用車購置支出**萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年度支出決算一致。

國內(nèi)公務(wù)接待支出1.44萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待32批次,203人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.44萬元,具體內(nèi)容包括:上級部門對機(jī)構(gòu)編制工作督查和檢查、相關(guān)業(yè)務(wù)部門來往業(yè)務(wù)銜接支出。

外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年度,本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.98萬元,比2022年度增加6.85萬元,增長7.5*%。主要原因是本年度人員增加。

(二)政府采購支出情況

2023年度,本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2023年度預(yù)算編制階段,組織對事業(yè)單位登記、人員和機(jī)構(gòu)實(shí)名制管理項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,組織對5個(gè)項(xiàng)目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出

7. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作等支出支出。          8. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))指用于在職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納。

9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療:指實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金:指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 附件

                                                                       部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度)

部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)(含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi))

主管部門

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門

實(shí)施單位 (蓋章)

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

認(rèn)真參加主題黨日活動、三次專題討論、專題組織生活會等活動,全面落實(shí)黨員“雙報(bào)到”“志愿服務(wù)”“雙聯(lián)”“結(jié)對認(rèn)親等活動;班子成員定期過“雙重”組織生活,“兩學(xué)一做”、“嚴(yán)肅換屆紀(jì)律”等主題召開專題民主生活會,切實(shí)解決領(lǐng)導(dǎo)班子在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)和學(xué)風(fēng)中存在的突出問題;按期完成黨員黨費(fèi)清繳工作;配合開展黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作。層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》,把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入系統(tǒng)黨組織黨建工作目標(biāo)任務(wù)重點(diǎn),全面建立“三同”監(jiān)督機(jī)制。組織干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《機(jī)構(gòu)編制管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和規(guī)章;靈活開展警示活動;大力營造健康文明的工作氛圍,著力打造機(jī)關(guān)廉政和干部廉潔形象

全年開展了3次主題教育黨日活動,講黨課4次,召開支委會12次,訂閱黨報(bào)黨刊36份,開展支部教育活動1次,專題學(xué)習(xí)會議8次。

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

截止2023年底我單位全年已開展了3次主題教育黨日活動,講黨課4次,召開支委會12次,訂閱黨報(bào)黨刊36份,開展支部教育活動1次,專題學(xué)習(xí)會議8次,黨員滿意指數(shù)≥99%,職工滿意指數(shù)≥98%。資金支出共計(jì)1.5萬元,按照項(xiàng)目資金管理辦法,改項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,符合財(cái)務(wù)管理,按時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、會計(jì)核算。

預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

1.50

1.50

1.50

100.00%

10


本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。

其中:財(cái)政資金

1.50

1.50

1.50

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展主題黨日活動3次

3

場次

3

20

20


全年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課4次

4

場次

4

5

5


全年召開支委會12次

12

場次

12

5

5


訂閱黨報(bào)黨刊

36

36

5

5


質(zhì)量指標(biāo)

打造機(jī)關(guān)廉政和干部廉潔形象

5

%

5

5

5


時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

48

個(gè)工作日

48

10

10


效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

黨組織生活健全率

99

%

99

10

10


可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

樹立黨的形象

5

%

5

10

10


滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

黨員干部滿意度

99

%

99

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

訂閱黨報(bào)黨刊費(fèi)用

0.7

萬元

0.7

5

5


開展黨組織活動經(jīng)費(fèi)

0.8

萬元

0.8

5

5


合計(jì)

100

90


評價(jià)結(jié)論

提高黨員綜合素質(zhì),推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),樹立良好黨員形象,促進(jìn)黨建工作穩(wěn)步推進(jìn)。

存在問題

明確管理責(zé)任,明確支出用途,加大黨建經(jīng)費(fèi)投入力度,為基層黨建工作提供強(qiáng)大動力。

改進(jìn)措施

加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)督管理,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,堅(jiān)決杜絕截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生,有效發(fā)揮黨建經(jīng)費(fèi)的最大效益。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王成俊

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊












部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51082123T000008975089-事業(yè)單位登記

主管部門

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門

實(shí)施單位 (蓋章)

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

2023年3月底前完成283家機(jī)關(guān)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公示工作;5月底前完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查;全年完成90個(gè)以上事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷、登記,要求登記信息準(zhǔn)確、程序嚴(yán)格,且社會評價(jià)度好,服務(wù)對象滿意度較高

完成了283家機(jī)關(guān)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公示工作;完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查;全年完成90個(gè)以上事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷、登記

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

項(xiàng)目全年預(yù)算3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,2023年度完成了283家機(jī)關(guān)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公示工作;完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查;全年完成90個(gè)以上事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷、登記,要求登記信息準(zhǔn)確、程序嚴(yán)格,且社會評價(jià)度好,服務(wù)對象滿意度較高。

預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

3.00

3.00

3.00

100.00%

10


本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。

其中:財(cái)政資金

3.00

3.00

3.00

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

事業(yè)單位設(shè)立登記

31

個(gè)

31

10

10


事業(yè)單位名稱變更登記

86

個(gè)

86

10

10


事業(yè)單位法人證書更換

283

個(gè)

283

10

10


事業(yè)單位公示公告完成情況

283

個(gè)

283

10

10


質(zhì)量指標(biāo)

按上級有關(guān)文件要求完成率

100

%

100

10

10


時(shí)效指標(biāo)

登記和公示完成時(shí)間

12

個(gè)工作日

12

5

5


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

提高事業(yè)單位管理工作資源配備率

95

%

95

10

10


社會效益指標(biāo)

提高公共服務(wù)質(zhì)量和社會評價(jià)

95

%

95

10

10


滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

年檢注冊服務(wù)單位滿意度

10

%

10

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

事業(yè)單位管理證書購買費(fèi)用

3

萬元

3

5

5


合計(jì)

100

90


評價(jià)結(jié)論

信息準(zhǔn)確、程序嚴(yán)格,且社會評價(jià)度好,服務(wù)對象滿意度較高

存在問題

項(xiàng)目內(nèi)容編制不夠全面

改進(jìn)措施

加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算編制內(nèi)容精細(xì)度

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王成俊

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊












部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51082123T000008975093-機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊運(yùn)行

主管部門

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門

實(shí)施單位 (蓋章)

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

2023年繼續(xù)對全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊全覆蓋,并根據(jù)單位實(shí)際情況對域名進(jìn)行更新或核銷,對新增單位進(jìn)行新注冊,積極推動機(jī)構(gòu)編制信息化工作。通過各項(xiàng)工作,保證注冊對象滿意度較高。向國家域名注冊管理中心申請預(yù)開發(fā)票,實(shí)現(xiàn)域名注冊費(fèi)用財(cái)政統(tǒng)一集中支付,切實(shí)保障全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名的正常使用。

對全縣445家機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊全覆蓋,并根據(jù)單位實(shí)際情況對域名進(jìn)行更新或核銷,對新增單位進(jìn)行新注冊,積極推動機(jī)構(gòu)編制信息化工作

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,完成了機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊,扎實(shí)開展電子政務(wù)及機(jī)構(gòu)編制中文域名注冊,注冊費(fèi)用為每個(gè)單位100元;繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)上名稱管理工作,域名注冊管理成果得到鞏固,目前,成功注冊政務(wù)和公益中文域名445個(gè),政務(wù)和公益網(wǎng)站標(biāo)識通過率達(dá)100%,

預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

5.00

5.00

5.00

100.00%

10


本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。

其中:財(cái)政資金

5.00

5.00

5.00

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊數(shù)量

445

個(gè)

445

15

15


網(wǎng)上事業(yè)單位中文域名覆蓋率

100

%

100

10

10


質(zhì)量指標(biāo)

全年黨政事業(yè)單位注冊完成率

100

%

100

10

10


時(shí)效指標(biāo)

繳費(fèi)注冊完成時(shí)間

20

個(gè)工作日

20

5

5


效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

中文域名注冊使用年限

1

1

20

20


保障全縣黨政事業(yè)單位中文域名正常持續(xù)使用

100

%

100

20

20


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)單位滿意度

99

%

99

5

5


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

注冊費(fèi)用為每個(gè)單位100元

100

100

5

5


合計(jì)

100

90


評價(jià)結(jié)論

通過各項(xiàng)工作,保證注冊對象滿意度較高,切實(shí)保障全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名的正常使用。

存在問題

資金兌付進(jìn)度不及時(shí)

改進(jìn)措施

加強(qiáng)資金計(jì)劃審批進(jìn)度

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王成俊

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊












部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51082123T000008975099-四川機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)年租費(fèi)

主管部門

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門

實(shí)施單位 (蓋章)

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

機(jī)構(gòu)編制工作網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)

省機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)常年正常運(yùn)行,為公眾和部門提供方便和服務(wù)

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)常365天正常運(yùn)行

預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

3.00

3.00

3.00

100.00%

10


本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。

其中:財(cái)政資金

3.00

3.00

3.00

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行天數(shù)

365

365

20

20


質(zhì)量指標(biāo)

機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)服務(wù)效率

96

%

96

10

10


時(shí)效指標(biāo)

機(jī)構(gòu)編制專網(wǎng)保障時(shí)長

365

365

10

10


效益指標(biāo)

可持續(xù)影響指標(biāo)

機(jī)構(gòu)編制專網(wǎng)使用效益

40

%

40

40

40


滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

網(wǎng)絡(luò)使用人員

5

%

5

5

5


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

機(jī)構(gòu)編制專網(wǎng)使用年費(fèi)

3

萬元

3

5

5


合計(jì)

100

90


評價(jià)結(jié)論

通過各項(xiàng)工作,保證了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的正常使用。

存在問題

網(wǎng)絡(luò)有時(shí)存在不穩(wěn)定

改進(jìn)措施

加強(qiáng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)管理

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李永輝

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊












部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度)

項(xiàng)目名稱

51082123T000008975107-人員和機(jī)構(gòu)實(shí)名制管理

主管部門

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門

實(shí)施單位 (蓋章)

中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室

項(xiàng)目基本情況

1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況

項(xiàng)目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

開展90個(gè)行政單位、361個(gè)事業(yè)單位計(jì)劃用編、核編;完成實(shí)名制月報(bào)年報(bào)在線報(bào)送等工作

對全縣90個(gè)黨政群機(jī)關(guān)和451個(gè)事業(yè)單位編制實(shí)名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整;辦理全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位623件人員上下編事項(xiàng);完成361個(gè)事業(yè)單位計(jì)劃用編、核編;完成實(shí)名制月報(bào)年報(bào)在線報(bào)送等工

2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述

項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了全縣黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整,全縣編制使用計(jì)劃管理,新進(jìn)人員年度編制使用總量按照編辦提方案、開展機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)構(gòu)建和維護(hù);完成全縣機(jī)構(gòu)編制年度統(tǒng)計(jì)工作;開展行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年度計(jì)劃用編、核編。

預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

2.00

2.00

2.00

100.00%

10


本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。

其中:財(cái)政資金

2.00

2.00

2.00

100.00%

/

/

財(cái)政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

制全縣90個(gè)黨政群機(jī)關(guān)和361個(gè)事業(yè)單位編制實(shí)名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整

451

個(gè)

451

10

10


預(yù)計(jì)辦理全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員上下編

600

600

10

10


質(zhì)量指標(biāo)

準(zhǔn)確反映機(jī)構(gòu)編制、職數(shù)和實(shí)有人員變化情況,建立實(shí)名制管理臺賬

3

3

5

5


實(shí)名制管理工作覆蓋率

100

%

100

10

10


時(shí)效指標(biāo)

完成時(shí)間

48

個(gè)工作日

48

5

5


效益指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)

實(shí)名制管理有限減輕政府運(yùn)行成本率

100

%

100

10

10


社會效益指標(biāo)

控制行政成本和提高行政效能

100

%

100

10

10


可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)編制管理和人員管理緊密結(jié)合率

100

%

100

15

15


滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)單位滿意度

95

%

95

10

10


成本指標(biāo)

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)

人員上下編通知單

1000

1000

5

5


合計(jì)

100

90


評價(jià)結(jié)論

保障了全縣黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整

存在問題

資金兌付不及時(shí)

改進(jìn)措施

加強(qiáng)資金計(jì)劃審批

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李永輝

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表