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公開時(shí)間:2024年9月19日
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)……………………………………………………………………………(1)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置……………………………………………………………………………(2)
第二部分 2023年度單位決算情況說明…………………………………………………(3)
一、收入支出決算總體情況說明……………………………………………………(3)
二、收入決算情況說明…………………………………………………………………(3)
三、支出決算情況說明…………………………………………………………………(4)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明………………………………………(5)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明…………………………………(5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明……………………………(7)
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明…………………………………(8)
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明……………………………………………(9)
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明………………………………………(9)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明………………………………………………………(10)
第三部分 名詞解釋………………………………………………………………………(11)
第四部分附件………………………………………………………………………………(13)
第五部分 附表………………………………………………………………………………(24)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室(以下簡稱旺蒼縣委編辦),是中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會(以下簡稱旺蒼縣委編委)常設(shè)的辦事機(jī)構(gòu),受縣委編委領(lǐng)導(dǎo),承擔(dān)旺蒼縣委編委的日常工作,列縣委工作機(jī)關(guān)序列。主要履行下列職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行中央、省、市、縣關(guān)于行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和國家的法律、法規(guī),研究起草規(guī)范性文件,制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
2、研究擬訂全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案,審核縣級部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)改革方案,負(fù)責(zé)全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革效果評估。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。
3、擬訂全縣各級和各類行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全縣行政事業(yè)編制總量控制和機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作。對全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。
4、負(fù)責(zé)縣委、縣政府機(jī)關(guān),縣人大、縣政協(xié)機(jī)關(guān),縣法院、縣檢察院機(jī)關(guān),各民主黨派縣委機(jī)關(guān)、縣人民團(tuán)體機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級部門之間及縣級部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責(zé)分工。
5、審核股級以下規(guī)格機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整,負(fù)責(zé)副科級及以上規(guī)格機(jī)構(gòu)和按照副科級及以上級別配備負(fù)責(zé)人的機(jī)構(gòu)設(shè)置、調(diào)整的審核和報(bào)批工作。
6、研究擬訂全縣事業(yè)單位改革方案和事業(yè)單位編制標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施意見,負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理,審核全縣事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制方案,負(fù)責(zé)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位職責(zé)的審核工作。
7、監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況,建立并實(shí)施機(jī)構(gòu)編制工作考核評估制度,會同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
8、負(fù)責(zé)全縣事業(yè)單位登記管理工作。
9、承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他事項(xiàng)。
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室下屬二級預(yù)算單位0個(gè),其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
納入中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位0個(gè)。
第二部分 2023年度單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為268.77萬元。與2022年度相比,收、支總計(jì)各增加57.23萬元,增長27%。主要變動原因是本年度新增兩名干部的人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi) 。
二、收入決算情況說明
2023年度本年收入合計(jì)268.77萬元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入268.77萬元,占100%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元,占0%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度本年支出合計(jì)268.77萬元,其中:基本支出246.27萬元,占92%;項(xiàng)目支出22.5萬元,占0.8%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為268.77萬元。與2022年度相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加57.23萬元,增長27%。主要變動原因是本年度新增兩名干部的人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
( 一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.77萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加57.23萬元,增長27%。主要變動原因是新增兩名干部的人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出268.77萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出218.24萬元,占81%;教育支出0萬元,占0%;科學(xué)技術(shù)支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業(yè)支出24.39萬元,占9%;衛(wèi)生健康支出8.5萬元,占3%;住房保障支出17.59萬元,占7%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為268.77*,完成預(yù)算100%。其中:
1. 一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(款)基本工資(項(xiàng)):: 支出決算為167.52萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2. 一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)商品和服務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為50.48萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3.一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(款)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(項(xiàng)): 支出決算為0.22萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
3. 社會保障和就業(yè)(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(款)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)(項(xiàng)):支出決算為24.39萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
4. 衛(wèi)生健康(類)行政單位醫(yī)療(款)醫(yī)療保險(xiǎn)(項(xiàng)): 支出決算為8.54萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
5. 住房保障支出(類)住房公積金(款)住房公積金(項(xiàng)): 支出決算為17.59萬元,完成預(yù)算100,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出246.27萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)218.29萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)27.98萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
( 一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.44萬元,完成預(yù)算100%,與上年度無變化,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.44萬元,占100%。具體情況如下:
1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算與2021年一致。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出萬元,完成預(yù)算%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2022年度一致。
其中:公務(wù)用車購置支出**萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至2023年12月31日,單位共有公務(wù)用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.44萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2022年度支出決算一致。
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.44萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待32批次,203人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出1.44萬元,具體內(nèi)容包括:上級部門對機(jī)構(gòu)編制工作督查和檢查、相關(guān)業(yè)務(wù)部門來往業(yè)務(wù)銜接支出。
外事接待支出0萬元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2023年度,本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.98萬元,比2022年度增加6.85萬元,增長7.5*%。主要原因是本年度人員增加。
(二)政府采購支出情況
2023年度,本單位政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價(jià)100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
(四)預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2023年度預(yù)算編制階段,組織對事業(yè)單位登記、人員和機(jī)構(gòu)實(shí)名制管理項(xiàng)目等5個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績效評估,對5個(gè)項(xiàng)目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取5個(gè)項(xiàng)目開展績效監(jiān)控,組織對5個(gè)項(xiàng)目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
6. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))指工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等支出
7. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作等支出支出。 8. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))指用于在職干部養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)用繳納。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療:指實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。
10. 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金:指按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
11.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
14.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度)
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度) |
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項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(fèi)(含紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)) |
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主管部門 |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 (蓋章) |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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認(rèn)真參加主題黨日活動、三次專題討論、專題組織生活會等活動,全面落實(shí)黨員“雙報(bào)到”“志愿服務(wù)”“雙聯(lián)”“結(jié)對認(rèn)親等活動;班子成員定期過“雙重”組織生活,“兩學(xué)一做”、“嚴(yán)肅換屆紀(jì)律”等主題召開專題民主生活會,切實(shí)解決領(lǐng)導(dǎo)班子在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)和學(xué)風(fēng)中存在的突出問題;按期完成黨員黨費(fèi)清繳工作;配合開展黨風(fēng)廉政建設(shè)相關(guān)工作。層層簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)目標(biāo)責(zé)任書》,把黨風(fēng)廉政建設(shè)工作納入系統(tǒng)黨組織黨建工作目標(biāo)任務(wù)重點(diǎn),全面建立“三同”監(jiān)督機(jī)制。組織干部學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《機(jī)構(gòu)編制管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和規(guī)章;靈活開展警示活動;大力營造健康文明的工作氛圍,著力打造機(jī)關(guān)廉政和干部廉潔形象 |
全年開展了3次主題教育黨日活動,講黨課4次,召開支委會12次,訂閱黨報(bào)黨刊36份,開展支部教育活動1次,專題學(xué)習(xí)會議8次。 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
截止2023年底我單位全年已開展了3次主題教育黨日活動,講黨課4次,召開支委會12次,訂閱黨報(bào)黨刊36份,開展支部教育活動1次,專題學(xué)習(xí)會議8次,黨員滿意指數(shù)≥99%,職工滿意指數(shù)≥98%。資金支出共計(jì)1.5萬元,按照項(xiàng)目資金管理辦法,改項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,符合財(cái)務(wù)管理,按時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理、會計(jì)核算。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(10分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。 |
|||
其中:財(cái)政資金 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
績效指標(biāo)(90分) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
開展主題黨日活動3次 |
≥ |
3 |
場次 |
3 |
20 |
20 |
|
|
全年黨員領(lǐng)導(dǎo)干部講黨課4次 |
≥ |
4 |
場次 |
4 |
5 |
5 |
|
|||
全年召開支委會12次 |
≥ |
12 |
場次 |
12 |
5 |
5 |
|
|||
訂閱黨報(bào)黨刊 |
≥ |
36 |
份 |
36 |
5 |
5 |
|
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
打造機(jī)關(guān)廉政和干部廉潔形象 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|
||
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≥ |
48 |
個(gè)工作日 |
48 |
10 |
10 |
|
||
效益指標(biāo) |
社會效益指標(biāo) |
黨組織生活健全率 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
樹立黨的形象 |
≥ |
5 |
% |
5 |
10 |
10 |
|
||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
黨員干部滿意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
10 |
10 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
訂閱黨報(bào)黨刊費(fèi)用 |
≥ |
0.7 |
萬元 |
0.7 |
5 |
5 |
|
|
開展黨組織活動經(jīng)費(fèi) |
≥ |
0.8 |
萬元 |
0.8 |
5 |
5 |
|
|||
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
評價(jià)結(jié)論 |
提高黨員綜合素質(zhì),推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),樹立良好黨員形象,促進(jìn)黨建工作穩(wěn)步推進(jìn)。 |
|||||||||
存在問題 |
明確管理責(zé)任,明確支出用途,加大黨建經(jīng)費(fèi)投入力度,為基層黨建工作提供強(qiáng)大動力。 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)項(xiàng)目資金監(jiān)督管理,嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用,堅(jiān)決杜絕截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生,有效發(fā)揮黨建經(jīng)費(fèi)的最大效益。 |
|||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王成俊 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度) |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975089-事業(yè)單位登記 |
|||||||||
主管部門 |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 (蓋章) |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
|||||||
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
2023年3月底前完成283家機(jī)關(guān)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公示工作;5月底前完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查;全年完成90個(gè)以上事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷、登記,要求登記信息準(zhǔn)確、程序嚴(yán)格,且社會評價(jià)度好,服務(wù)對象滿意度較高 |
完成了283家機(jī)關(guān)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公示工作;完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查;全年完成90個(gè)以上事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷、登記 |
|||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
項(xiàng)目全年預(yù)算3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目的實(shí)施,2023年度完成了283家機(jī)關(guān)事業(yè)單位登記、年度報(bào)告公示工作;完成年度公示單位總數(shù)5%以上信息抽查;全年完成90個(gè)以上事業(yè)單位設(shè)立、變更、注銷、登記,要求登記信息準(zhǔn)確、程序嚴(yán)格,且社會評價(jià)度好,服務(wù)對象滿意度較高。 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。 |
|||
其中:財(cái)政資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
績效指標(biāo)(90分) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
事業(yè)單位設(shè)立登記 |
≥ |
31 |
個(gè) |
31 |
10 |
10 |
|
|
事業(yè)單位名稱變更登記 |
≥ |
86 |
個(gè) |
86 |
10 |
10 |
|
|||
事業(yè)單位法人證書更換 |
≥ |
283 |
個(gè) |
283 |
10 |
10 |
|
|||
事業(yè)單位公示公告完成情況 |
≥ |
283 |
個(gè) |
283 |
10 |
10 |
|
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
按上級有關(guān)文件要求完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
時(shí)效指標(biāo) |
登記和公示完成時(shí)間 |
≥ |
12 |
個(gè)工作日 |
12 |
5 |
5 |
|
||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
提高事業(yè)單位管理工作資源配備率 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
提高公共服務(wù)質(zhì)量和社會評價(jià) |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
||
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
年檢注冊服務(wù)單位滿意度 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
事業(yè)單位管理證書購買費(fèi)用 |
≥ |
3 |
萬元 |
3 |
5 |
5 |
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
評價(jià)結(jié)論 |
信息準(zhǔn)確、程序嚴(yán)格,且社會評價(jià)度好,服務(wù)對象滿意度較高 |
|||||||||
存在問題 |
項(xiàng)目內(nèi)容編制不夠全面 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算編制內(nèi)容精細(xì)度 |
|||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王成俊 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度) |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975093-機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊運(yùn)行 |
|||||||||
主管部門 |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 (蓋章) |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
|||||||
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
2023年繼續(xù)對全縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊全覆蓋,并根據(jù)單位實(shí)際情況對域名進(jìn)行更新或核銷,對新增單位進(jìn)行新注冊,積極推動機(jī)構(gòu)編制信息化工作。通過各項(xiàng)工作,保證注冊對象滿意度較高。向國家域名注冊管理中心申請預(yù)開發(fā)票,實(shí)現(xiàn)域名注冊費(fèi)用財(cái)政統(tǒng)一集中支付,切實(shí)保障全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名的正常使用。 |
對全縣445家機(jī)關(guān)事業(yè)單位中文域名注冊全覆蓋,并根據(jù)單位實(shí)際情況對域名進(jìn)行更新或核銷,對新增單位進(jìn)行新注冊,積極推動機(jī)構(gòu)編制信息化工作 |
|||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,完成了機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊,扎實(shí)開展電子政務(wù)及機(jī)構(gòu)編制中文域名注冊,注冊費(fèi)用為每個(gè)單位100元;繼續(xù)加強(qiáng)網(wǎng)上名稱管理工作,域名注冊管理成果得到鞏固,目前,成功注冊政務(wù)和公益中文域名445個(gè),政務(wù)和公益網(wǎng)站標(biāo)識通過率達(dá)100%, |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。 |
|||
其中:財(cái)政資金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
績效指標(biāo)(90分) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名注冊數(shù)量 |
≥ |
445 |
個(gè) |
445 |
15 |
15 |
|
|
網(wǎng)上事業(yè)單位中文域名覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
質(zhì)量指標(biāo) |
全年黨政事業(yè)單位注冊完成率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
時(shí)效指標(biāo) |
繳費(fèi)注冊完成時(shí)間 |
≥ |
20 |
個(gè)工作日 |
20 |
5 |
5 |
|
||
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
中文域名注冊使用年限 |
≥ |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
|
保障全縣黨政事業(yè)單位中文域名正常持續(xù)使用 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
|||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)單位滿意度 |
≥ |
99 |
% |
99 |
5 |
5 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
注冊費(fèi)用為每個(gè)單位100元 |
≥ |
100 |
元 |
100 |
5 |
5 |
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
評價(jià)結(jié)論 |
通過各項(xiàng)工作,保證注冊對象滿意度較高,切實(shí)保障全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位中文域名的正常使用。 |
|||||||||
存在問題 |
資金兌付進(jìn)度不及時(shí) |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)資金計(jì)劃審批進(jìn)度 |
|||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王成俊 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度) |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975099-四川機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)年租費(fèi) |
|||||||||
主管部門 |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 (蓋章) |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
|||||||
項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
|||||||
機(jī)構(gòu)編制工作網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi) |
省機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)常年正常運(yùn)行,為公眾和部門提供方便和服務(wù) |
|||||||||
2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)3萬元,執(zhí)行數(shù)為3萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)常365天正常運(yùn)行 |
|||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況(10分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
||
總額 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
|
本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。 |
|||
其中:財(cái)政資金 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
績效指標(biāo)(90分) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)行天數(shù) |
≥ |
365 |
天 |
365 |
20 |
20 |
|
|
質(zhì)量指標(biāo) |
機(jī)構(gòu)編制網(wǎng)絡(luò)服務(wù)效率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
10 |
10 |
|
||
時(shí)效指標(biāo) |
機(jī)構(gòu)編制專網(wǎng)保障時(shí)長 |
≥ |
365 |
天 |
365 |
10 |
10 |
|
||
效益指標(biāo) |
可持續(xù)影響指標(biāo) |
機(jī)構(gòu)編制專網(wǎng)使用效益 |
≥ |
40 |
% |
40 |
40 |
40 |
|
|
滿意度指標(biāo) |
滿意度指標(biāo) |
網(wǎng)絡(luò)使用人員 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
5 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
機(jī)構(gòu)編制專網(wǎng)使用年費(fèi) |
≥ |
3 |
萬元 |
3 |
5 |
5 |
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
|
|||||||
評價(jià)結(jié)論 |
通過各項(xiàng)工作,保證了網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的正常使用。 |
|||||||||
存在問題 |
網(wǎng)絡(luò)有時(shí)存在不穩(wěn)定 |
|||||||||
改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)管理 |
|||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李永輝 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效自評表(2023年度) |
||||||||||
項(xiàng)目名稱 |
51082123T000008975107-人員和機(jī)構(gòu)實(shí)名制管理 |
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主管部門 |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室部門 |
實(shí)施單位 (蓋章) |
中共旺蒼縣委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 |
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項(xiàng)目基本情況 |
1.項(xiàng)目年度目標(biāo)完成情況 |
項(xiàng)目年度目標(biāo) |
年度目標(biāo)完成情況 |
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開展90個(gè)行政單位、361個(gè)事業(yè)單位計(jì)劃用編、核編;完成實(shí)名制月報(bào)年報(bào)在線報(bào)送等工作 |
對全縣90個(gè)黨政群機(jī)關(guān)和451個(gè)事業(yè)單位編制實(shí)名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整;辦理全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位623件人員上下編事項(xiàng);完成361個(gè)事業(yè)單位計(jì)劃用編、核編;完成實(shí)名制月報(bào)年報(bào)在線報(bào)送等工 |
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2.項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容及過程概述 |
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預(yù)算的100%。通過項(xiàng)目實(shí)施,保障了全縣黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整,全縣編制使用計(jì)劃管理,新進(jìn)人員年度編制使用總量按照編辦提方案、開展機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制系統(tǒng)構(gòu)建和維護(hù);完成全縣機(jī)構(gòu)編制年度統(tǒng)計(jì)工作;開展行政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員年度計(jì)劃用編、核編。 |
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預(yù)算執(zhí)行情況(10分) |
年度預(yù)算數(shù)(萬元) |
年初預(yù)算 |
調(diào)整后預(yù)算數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行數(shù) |
預(yù)算執(zhí)行率 |
權(quán)重 |
得分 |
原因 |
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總額 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
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本年度無調(diào)整資金,全年支出執(zhí)行率達(dá)到100%。 |
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其中:財(cái)政資金 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
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財(cái)政專戶管理資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
單位資金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他資金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
績效指標(biāo)(90分) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)性質(zhì) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
完成值 |
權(quán)重 |
得分 |
未完成原因分析 |
產(chǎn)出指標(biāo) |
數(shù)量指標(biāo) |
制全縣90個(gè)黨政群機(jī)關(guān)和361個(gè)事業(yè)單位編制實(shí)名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整 |
≥ |
451 |
個(gè) |
451 |
10 |
10 |
|
|
預(yù)計(jì)辦理全縣機(jī)關(guān)和事業(yè)單位人員上下編 |
≥ |
600 |
件 |
600 |
10 |
10 |
|
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質(zhì)量指標(biāo) |
準(zhǔn)確反映機(jī)構(gòu)編制、職數(shù)和實(shí)有人員變化情況,建立實(shí)名制管理臺賬 |
≥ |
3 |
本 |
3 |
5 |
5 |
|
||
實(shí)名制管理工作覆蓋率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|||
時(shí)效指標(biāo) |
完成時(shí)間 |
≥ |
48 |
個(gè)工作日 |
48 |
5 |
5 |
|
||
效益指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) |
實(shí)名制管理有限減輕政府運(yùn)行成本率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
|
社會效益指標(biāo) |
控制行政成本和提高行政效能 |
≥ |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
||
可持續(xù)發(fā)展指標(biāo) |
實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)編制管理和人員管理緊密結(jié)合率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
15 |
15 |
|
||
滿意度指標(biāo) |
服務(wù)對象滿意度指標(biāo) |
服務(wù)單位滿意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
|
|
成本指標(biāo) |
經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo) |
人員上下編通知單 |
≥ |
1000 |
張 |
1000 |
5 |
5 |
|
|
合計(jì) |
100 |
90 |
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評價(jià)結(jié)論 |
保障了全縣黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制信息錄入、更新、動態(tài)調(diào)整 |
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存在問題 |
資金兌付不及時(shí) |
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改進(jìn)措施 |
加強(qiáng)資金計(jì)劃審批 |
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項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李永輝 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:祝楊 |
第五部分 附表