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2023年度旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府單位決算
發(fā)布時間:2024-09-18 來源:龍鳳鎮(zhèn) 點擊量:1315 [ 字體: ] 打印 分享:

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公開時間:2024年9月18日

第一部分 單位概況----------------------4

一、主要職責(zé)-------------------------4

二、機構(gòu)設(shè)置-------------------------5

第二部分 2023年度單位決算情況說明--------------6

一、收入支出決算總體情況說明-----------------6

二、收入決算情況說明---------------------6

三、支出決算情況說明---------------------7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明-------------7

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明-----------8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明---------12

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明-----------13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明--------------15

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明-------------15

十、其他重要事項的情況說明------------------15

第三部分 名詞解釋-----------------------16

第四部分 附件-------------------------21

第五部分 附表-------------------------32

一、收入支出決算總表----------------------32

二、收入決算表-------------------------32

三、支出決算表-------------------------32

四、財政撥款收入支出決算總表------------------32

五、財政撥款支出決算明細(xì)表-------------------32

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表---------------32

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表-------------32

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表-----------32

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表-------------32

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表------------32

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表----------32

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表------------32

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表--------------32


第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

落實政策。宣傳、落實好黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度,堅持依法行政,推進(jìn)政務(wù)公開,加強對村民委員會的指導(dǎo),提高、培育村民委員會自治能力。

(二)促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃,營造良好農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,加強農(nóng)村市場監(jiān)督,培育、提升市場功能,搞活市場流通,推廣農(nóng)業(yè)技術(shù),完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè),調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加強農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn),引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。

(三)維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公、執(zhí)政為民”,緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作,突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè),加強社會治安綜合治理,加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理,建立、健全各種應(yīng)急機制,加強民事糾紛調(diào)解,化解農(nóng)村社會矛盾,開展農(nóng)村扶貧和社會救助,切實保障農(nóng)民合法權(quán)益,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。

(四)加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理,加強社會主義精神文明建設(shè),做好防災(zāi)減災(zāi)工作,加強環(huán)境保護,努力改善農(nóng)村人居環(huán)境,不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。

(五)提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系,引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用,發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè),加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加公共產(chǎn)品,提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù),及時向上級黨委、政府反映社情民意,進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的聯(lián)系。

二、機構(gòu)設(shè)置

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府為行政單位,納入2023年度單位決算編報范圍。

第二部分 2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1282.93萬元。與2022年度相比,收、支總計各增加371.19萬元,增長40.71%。主要變動原因是2023年退休干部慰問金納入預(yù)算,導(dǎo)致經(jīng)費增加。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1282.93萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入1282.93萬元,占100%。

(圖2:收入決算結(jié)構(gòu)圖)

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計1282.93萬元,其中:基本支出1206.51萬元,占94.04%;項目支出76.42萬元,占5.96%。

(圖3:支出決算結(jié)構(gòu)圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1282.93萬元。與2022年度相比,財政撥款收、支總計各增加371.19萬元,增長40.71%。主要變動原因是2023年人員增加,經(jīng)費增加。

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)  

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1282.93萬元,占本年支出合計的100%。與2022年度相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加371.19萬元,增長40.72%。主要變動原因是2023年退休干部慰問金納入預(yù)算,導(dǎo)致經(jīng)費增加。

(圖5:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況)

(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1282.93萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出565.77萬元,占44.10%;社會保障和就業(yè)支出124.23萬元,占9.68%;衛(wèi)生健康支出39.20萬元,占3.06%;農(nóng)林水支出488.99萬元,占38.11%;交通運輸支出1.56萬元,占0.12%;住房保障支出57.88萬元,占4.51%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5.3萬元,占0.42%。

(圖6:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu))

   

(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1282.93萬元,完成預(yù)算100%。其中:

1.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):支出決算為406.63萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):支出決算為2.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):支出決算為8.98萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):支出決算為124.65萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):支出決算為17.16萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):支出決算為5.85萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):支出決算為21.59萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):支出決算為77.81萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):支出決算為6.43萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):支出決算為18.40萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):支出決算為3萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):支出決算為0.74萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):支出決算為15.88萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):支出決算為16.14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

衛(wèi)生健康(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項):支出決算為3.44萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):支出決算為172.70萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):支出決算為9.6萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):支出決算為6.5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):支出決算為286.20萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項):支出決算為14萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項):支出決算為1.56萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):支出決算為57.88萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項):支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(項):支出決算為0.3萬元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1206.51萬元,其中:

人員經(jīng)費1058.81萬元,主要包括:基本工資219.16萬元、津貼補貼97.76萬元、獎金202.22萬元、績效工資74.41萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費77.81萬元、職工基本醫(yī)療繳費32.02萬元,其他社會保障繳費3.26萬元、住房公積金57.88萬元、生活補助279.58萬元,其他對個人和家庭的補助14.73萬元。

公用經(jīng)費147.70萬元,主要包括:辦公費38.51萬元、印刷費5.14萬元、電費6.39萬元、郵電費11.94萬元、差旅費24.84萬元、會議費0.5萬元、培訓(xùn)費0.08萬元、公務(wù)接待費5萬元、勞務(wù)費21.5萬元、工會經(jīng)費2.64萬元、福利費1.46萬元、其他交通費19.35萬元、其他商品和服務(wù)支出6.76萬元,對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼3.58萬元。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為5萬元,完成預(yù)算100%,較上年度增加0.7萬元,增長16.28%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務(wù)接待費支出決算5萬元,占100%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu))  

1.因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算較2022年無變化。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度增加/減少0萬元,增長/下降0%。主要原因是本單位無公務(wù)用車。

其中:公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出5萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度增加0.7萬元,增長16.28%。主要原因是上級檢查增多。其中:

國內(nèi)公務(wù)接待支出5萬元,主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待151批次,1351人次(不包括陪同人員),共計支出5萬元,具體內(nèi)容包括:招待各級單位指導(dǎo)工作78批次,679人次,共計2.5萬元;招商引資32批次,163人次共計0.6萬元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)41批次,509人次共計1.9萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度,旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出147.70萬元,比2022年度減少2.19萬元,下降1.46%。主要原因是縮減支出。

(二)政府采購支出情況

2023年度,旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日,旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛,其中:主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。

(四)預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位在2023年度預(yù)算編制階段,組織對黨組織活動經(jīng)費(含紀(jì)檢工作經(jīng)費)等6個項目開展了預(yù)算事前績效評估,對6個項目編制了績效目標(biāo),預(yù)算執(zhí)行過程中,選取11個項目開展績效監(jiān)控,組織對7個項目開展績效自評,績效自評表詳見第四部分附件。

第三部分 名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政單位取得的財政預(yù)算資金。

2.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

3.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

4.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項):指各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。

5.一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

6.一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項):指除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織單位的事務(wù)支出。

7.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

9.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項):指除上述項目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

11.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

12.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(wù)(項):指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

13.衛(wèi)生健康(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項):指用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

14.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指財政單位安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位,下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指財政單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離退休待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

16.衛(wèi)生健康(類)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(款)老齡衛(wèi)生健康事務(wù)(項):指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

17.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):指用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。

18.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項):指除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

19.農(nóng)林水(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項):指除上述項目以外其他用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接方面的支出。

20.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):指各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

21.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項):指上述項目以外其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。

22.交通運輸(類)公路水路運輸(款)公路和運輸安全(項):指公路和運輸安全支出。

23.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

24.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)應(yīng)急救援(項):指安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。

25.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(項):指除上述項目以外其他用于自然災(zāi)害救災(zāi)、災(zāi)后恢復(fù)重建等方面的支出。

26.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.“三公”經(jīng)費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

29.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 附件

部門預(yù)算項目支出績效自評表(2023年度)

項目名稱

51082123T000008131953-黨組織活動經(jīng)費(含紀(jì)檢工作經(jīng)費)

主管部門

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府部門

實施單位(蓋章)

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府

項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

組織黨員教育培訓(xùn)4次,組織開展主題黨員活動4次,慰問黨員20個,全面完成全年黨建工作任務(wù)。

黨員兜底培訓(xùn)4次,發(fā)展黨員培訓(xùn)1次,入黨積極分子培訓(xùn)1次,開展黨組織活動5次,慰問老黨員20個及其他黨建工作,全面完成全年黨建工作任務(wù)。

2.項目實施內(nèi)容及過程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

6.00

6.00

5.85

97.50%

10


對方賬號有誤,退回

其中:財政資金

6.00

6.00

5.85

97.50%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

組織開展主題黨課

4

5

10



慰問黨員

20

20

10



訂閱報刊

20

訂閱報刊20份

10



質(zhì)量指標(biāo)

黨員干部參與率

95

%

參與度較高

10



時效指標(biāo)

完成時間

2023

2023

10



效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

增強黨員能力素質(zhì)

90

%

黨員思想政治覺悟增強

10



可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

改善機關(guān)形象

95

%

機關(guān)氛圍良好

10



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

上級黨組織滿意度

95

%

上級滿意度較高

10



成本指標(biāo)

社會成本指標(biāo)

經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)

60000

元/年

58500

10


本年支出58500(1500因賬號誤差被退回)

合計

100



評價結(jié)論

思想政治教育得到強化,黨的建設(shè)不斷加強,基層組織建設(shè)不斷提升;干部作風(fēng)紀(jì)律優(yōu)良,黨風(fēng)廉政建設(shè)增強,持續(xù)強化意識形態(tài),全面完成本年黨組織活動(含紀(jì)檢工作)。

存在問題

部分支部落實組織生活制度不嚴(yán)格。

改進(jìn)措施

嚴(yán)格按照上級轉(zhuǎn)發(fā)的《“三會一課”規(guī)程》《主題黨日規(guī)章》《民主生活會規(guī)章》等通知,抓好落實。

項目負(fù)責(zé)人:

財務(wù)負(fù)責(zé)人:












部門預(yù)算項目支出績效自評表(2023年度)

項目名稱

51082123T000008944520-存量資金第一批

主管部門

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府部門

實施單位(蓋章)

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府

項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

2022年年未支付金額,財政收回,2023年年初下達(dá),包含人員經(jīng)費,2022年駐村幫扶干部工作經(jīng)費等。

2023年全部支付完工。

2.項目實施內(nèi)容及過程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

213.96

213.96

100.00%

10



其中:財政資金

0.00

213.96

213.96

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析











合計

100



評價結(jié)論

上年結(jié)轉(zhuǎn)資金全部支付完成。

存在問題

改進(jìn)措施

項目負(fù)責(zé)人:

財務(wù)負(fù)責(zé)人:












部門預(yù)算項目支出績效自評表(2023年度)

項目名稱

51082123T000008970702-縣級基本財力保障資金

主管部門

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府部門

實施單位(蓋章)

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府

項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

緊緊圍繞全面建成小康社會,持續(xù)抓好積極的財政落實,優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),提高資金績效,努力構(gòu)建與鄉(xiāng)村振興相適應(yīng)的公共財政體系,為“美麗龍鳳、小康龍鳳”打下堅實的財政基礎(chǔ)。


2.項目實施內(nèi)容及過程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

14.00

14.00

14.00

100.00%

10



其中:財政資金

14.00

14.00

14.00

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

在職職工人員

49

52

10


增加3人

報刊訂閱

20

20

10



時效指標(biāo)

完成時間

2023

2023

20



效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

機關(guān)正常運轉(zhuǎn)率

90

%

機關(guān)正常運轉(zhuǎn)

20



滿意度指標(biāo)

滿意度指標(biāo)

干部滿意率

95

%

職工工作積極性增強

10



成本指標(biāo)

社會成本指標(biāo)

經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)

140000

140000

20



合計

100



評價結(jié)論

為我鎮(zhèn)發(fā)展提供資金支持,保證我鎮(zhèn)工作運轉(zhuǎn),確保了我鎮(zhèn)工作有序進(jìn)行。

存在問題

資金較少,完成的工作量有限。

改進(jìn)措施

增收嚴(yán)支,化解收支困境;嚴(yán)格把關(guān),強化鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理。

項目負(fù)責(zé)人:

財務(wù)負(fù)責(zé)人:












部門預(yù)算項目支出績效自評表(2023年度)

項目名稱

51082123T000009032426-項目工作經(jīng)費

主管部門

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府部門

實施單位(蓋章)

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府

項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

項目工作經(jīng)費


2.項目實施內(nèi)容及過程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

2.50

2.50

100.00%

10



其中:財政資金

0.00

2.50

2.50

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

項目數(shù)

1

項目入庫1個

15



質(zhì)量指標(biāo)

項目完成質(zhì)量

90

%

95

15



時效指標(biāo)

完成時間

2023

2023年

10



效益指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

項目可持續(xù)時效

1

實施期間帶來就業(yè)、稅收等

20



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

90

%

滿意度較好

10



成本指標(biāo)

經(jīng)濟成本指標(biāo)

經(jīng)費

25000

25000

20



合計

100



評價結(jié)論

本年投資、招商工作有序推進(jìn),招商完成較好,持續(xù)對外開展招商工作。

存在問題

地理位置原因,發(fā)展較慢,投資、招商難以留住客商。

改進(jìn)措施

加大招商力度。

項目負(fù)責(zé)人:

財務(wù)負(fù)責(zé)人:












部門預(yù)算項目支出績效自評表(2023年度)

項目名稱

51082123T000009032575-安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費

主管部門

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府部門

實施單位(蓋章)

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府

項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

安全信訪維穩(wěn)工作經(jīng)費

全年未發(fā)生安全事故,信訪慰問化解在基層

2.項目實施內(nèi)容及過程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

7.00

7.00

100.00%

10



其中:財政資金

0.00

7.00

7.00

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

年信訪數(shù)量

15

20

10



安全檢查

12

次/年

12

10



維穩(wěn)次數(shù)

2

人/次

5

10



質(zhì)量指標(biāo)

信訪回復(fù)率

100

%

100

10



時效指標(biāo)

完成時間

2023

2023

10



效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

社會滿意度

95

%

安全性較好

10



可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

可持續(xù)發(fā)展

定性

長期


安全宣傳持久

10



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

群眾滿意度

95

%

群眾滿意度較好

10



成本指標(biāo)

經(jīng)濟成本指標(biāo)

經(jīng)費

70000

70000

10



合計

100



評價結(jié)論

全年開展各類安全生產(chǎn)檢查37次,無重大安全事故發(fā)生;全年共調(diào)解矛盾糾紛18起,成功調(diào)處矛盾糾紛47起,調(diào)解成功率達(dá)100%。

存在問題

因不可抗力因素,偶有突發(fā)事件。

改進(jìn)措施

加大宣傳力度,擴大宣傳范圍。

項目負(fù)責(zé)人:

財務(wù)負(fù)責(zé)人:












部門預(yù)算項目支出績效自評表(2023年度)

項目名稱

51082123T000009778468-疫情防控財力補助資金

主管部門

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府部門

實施單位(蓋章)

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府

項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況

疫情防控財力補助資金

疫情期間無疫情發(fā)生,防控較好,宣傳覆蓋率較高。

2.項目實施內(nèi)容及過程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

3.00

3.00

100.00%

10



其中:財政資金

0.00

3.00

3.00

100.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他資金





/

/

績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

開展宣傳活動

4

5

10



宣傳次數(shù)

12

12

12



質(zhì)量指標(biāo)

宣傳率

95

%

100

12



時效指標(biāo)

完成時間

2023

2023

14



效益指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

疫情防控率

95

%

100

10



可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

疫情防控范圍

定性

優(yōu)


防控較好,未出現(xiàn)疫情

11



滿意度指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

老百姓滿意度

95

%

群眾滿意度較高

5



滿意度指標(biāo)

上級部門滿意度

95

%

上級部門滿意度較高

4



成本指標(biāo)

經(jīng)濟成本指標(biāo)

經(jīng)費

30000

30000

12



合計

100



評價結(jié)論

防疫工作有序開展,全年無疫情發(fā)生,基本實現(xiàn)鎮(zhèn)域內(nèi)宣傳全覆蓋。

存在問題

改進(jìn)措施

項目負(fù)責(zé)人:

財務(wù)負(fù)責(zé)人:












部門預(yù)算項目支出績效自評表(2023年度)

項目名稱

51082124T000010651695-下達(dá)鄉(xiāng)村振興重點幫扶縣駐村第一書記和工作隊第二年度工作經(jīng)費補助資金

主管部門

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府部門

實施單位(蓋章)

旺蒼縣龍鳳鎮(zhèn)人民政府

項目基本情況

1.項目年度目標(biāo)完成情況

項目年度目標(biāo)

年度目標(biāo)完成情況


全面完成2023年駐村工作

2.項目實施內(nèi)容及過程概述


預(yù)算執(zhí)行情況(10分)

年度預(yù)算數(shù)(萬元)

年初預(yù)算

調(diào)整后預(yù)算數(shù)

預(yù)算執(zhí)行數(shù)

預(yù)算執(zhí)行率

權(quán)重

得分

原因

總額

0.00

6.50

0.00

0.00%

10


經(jīng)費下達(dá)較晚,駐村工作隊報賬時間不夠,未及時完成報賬

其中:財政資金

0.00

6.50

0.00

0.00%

/

/

財政專戶管理資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

單位資金

0.00

0.00

0.00

0.00%

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其他資金





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績效指標(biāo)(90分)

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

指標(biāo)性質(zhì)

指標(biāo)值

度量單位

完成值

權(quán)重

得分

未完成原因分析











合計

100



評價結(jié)論

持續(xù)強化“兩不愁三保障”目標(biāo),嚴(yán)格落實“四個不摘”要求,順利完成本年年終第三方評估工作。

存在問題

駐村幫扶力量的日常監(jiān)管不嚴(yán),關(guān)心不夠,存在時緊時松的現(xiàn)象。

改進(jìn)措施

嚴(yán)格按照《旺蒼縣駐村第一書記和工作隊管理辦法》的通知文件精神強化對幫扶力量的管理和監(jiān)督,加強與派出單位的溝通交流,督促駐村幫扶力量嚴(yán)格按照四項職責(zé),扎實開展駐村幫扶工作。定期研究駐村幫扶工作,召開駐村工作條例會,加強談心談話制度的落實,及時了解掌握駐村幫扶力量的思想狀況和生活狀態(tài)。

項目負(fù)責(zé)人:

財務(wù)負(fù)責(zé)人:

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表