一、基本情況
縣旅游局總編制10名,全部為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制10名。在職人員總數(shù)9人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員9人。固定資產(chǎn)總額27.9128萬元。
主要職能職責如下:
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)旅游、風景名勝區(qū)和自然遺產(chǎn)的方針、政策和法律、法規(guī);擬訂全縣旅游、風景名勝區(qū)和自然遺產(chǎn)管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施;負責本系統(tǒng)、本單位依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制,制訂旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地方標準和行業(yè)規(guī)范并組織實施。
(二)擬訂并組織實施全縣旅游產(chǎn)業(yè)、風景名勝區(qū)和自然遺產(chǎn)發(fā)展總體規(guī)劃、專項規(guī)劃、跨區(qū)域規(guī)劃和年度計劃,按相關(guān)規(guī)定上報評審,對本縣旅游規(guī)劃進行監(jiān)督管理。
(三)會同有關(guān)部門指導旅游資源開發(fā)、重大旅游項目規(guī)劃建設(shè)、旅游安全、旅游應(yīng)急救援、旅游環(huán)境綜合治理、假日旅游、紅色旅游等工作。
(四)擬訂全縣旅游行業(yè)的市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施,組織旺蒼整體旅游形象的對外宣傳和重大推廣活動。
(五)負責全縣旅行社的監(jiān)督管理,會同有關(guān)部門監(jiān)督管理旅游市場秩序、旅游服務(wù)質(zhì)量,監(jiān)督旅游投訴處理、維護旅游者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益,指導旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、誠信體系建設(shè)和行業(yè)組織的業(yè)務(wù)工作。
(六)負責旅行社設(shè)立核準、旅行社申請經(jīng)營出境旅游業(yè)務(wù)審核、旅行社自組境外旅游團隊旅游簽證審核、導游從業(yè)人員資格審核和報批工作。
(七)會同有關(guān)部門推進旅游體制和機制改革工作,指導重點旅游企業(yè)發(fā)展、旅游新業(yè)態(tài)的規(guī)劃和開發(fā)以及招商引資工作;負責旅游對外交流與合作。
(八)監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行,負責旅游信息化建設(shè)、旅游統(tǒng)計和行業(yè)信息發(fā)布工作。
(九)負責全縣旅游景區(qū)和星級飯店質(zhì)量等級的申報工作,承辦廣元市旅游星級飯店評定委員會和廣元市旅游景區(qū)質(zhì)量等級評定委員會交辦的具體工作。
(十)制訂并組織實施旅游人才規(guī)劃,指導旅游教育培訓工作。
(十一)管理全縣風景名勝區(qū)和自然遺產(chǎn)工作,負責風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)的保護、規(guī)劃、建設(shè);負責風景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)的審核報批工作。
(十二)承辦縣政府交辦的其他事項。
二、預算情況說明
縣旅游局2017年部門預算收入總數(shù)1314776元,較2016年部門預算收入總數(shù)1121885元增長17%;2017年部門預算支出總數(shù)1314776元,較2016年部門預算支出總數(shù)1121885元增長17%。
部門基本支出預算1094776元,其中:人員支出1031776元,公用支出63000元。
部門專項項目預算220000元(明細項目見附表)。
部門政府采購預算0元。
財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算26000元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元;公務(wù)接待費預算26000元,與2016年決算持平。公務(wù)用車運行維護費預算0元。
三、專用名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、專項項目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、政府采購預算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。
4、“三公”經(jīng)費:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。