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旺蒼縣人民政府辦公室2025年部門(mén)預(yù)算
發(fā)布時(shí)間:2025-04-08 來(lái)源:縣政府辦 點(diǎn)擊量:513 [ 字體: ] 打印 分享:

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第一部分 單位概況 ………………………………………(4)

一、基本職能………………………………………………(4)

二、主要工作………………………………………………(5)

三、單位構(gòu)成………………………………………………(6)

第二部分、2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明 ……………………(7)

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明……………………………………(7)

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明…………………………(7)

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明……………………(8)

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明……………………(9)

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明……………(10)

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明………………………(11)

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明……………………(11)

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明……………………………(11)

第三部分、名詞解釋………………………………………(12)

第四部分縣政府辦2025年部門(mén)預(yù)算表……………… (14)

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表(部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目)

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表


第一部分 單位概況

一、基本職能

1.協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草、審核以縣政府、縣政府辦公室名義發(fā)布的公文。辦理國(guó)務(wù)院、國(guó)務(wù)院辦公廳及各部委、省政府、省政府辦公廳及各廳局、市政府、市政府辦公室及市級(jí)部門(mén)發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機(jī)關(guān)公文處理工作。

2.研究縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、請(qǐng)示縣政府的事項(xiàng),提出審核意見(jiàn),報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.負(fù)責(zé)縣政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作,協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。

4.檢查、反饋全縣政府系統(tǒng)貫徹執(zhí)行上級(jí)政府重大方針政策、重要會(huì)議精神和落實(shí)縣政府重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示的情況。

5.督促檢查縣政府部門(mén)和鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、對(duì)縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示的貫徹落實(shí)情況,及時(shí)向縣政府及縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。

6.根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,對(duì)縣政府部門(mén)間爭(zhēng)議問(wèn)題提出處理意見(jiàn)和建議,報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

7.行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行工作的統(tǒng)籌指導(dǎo)。

8.指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府信息公開(kāi)工作,指導(dǎo)、監(jiān)督全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)。

9.組織辦理涉及縣政府工作的人大代表議案、批評(píng)、建議和政協(xié)委員提案、建議案工作。

10.負(fù)責(zé)縣政府值班工作,指導(dǎo)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))人民政府、和縣政府部門(mén)值班工作,及時(shí)報(bào)告重要情況。

11.負(fù)責(zé)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活等方面重大問(wèn)題的調(diào)查研究和縣政府決策信息的收集,并提出對(duì)策建議。

12.指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)調(diào)研工作。圍繞縣政府中心工作,根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示,組織調(diào)查研究,及時(shí)反映情況,提出建議。

13.負(fù)責(zé)針對(duì)貫徹縣政府決策、工作部署中的重大問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究,提出建議。

14.指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進(jìn)全縣深化行政審批制度改革工作;對(duì)縣直部門(mén)取消、保留或調(diào)整的行政審批事項(xiàng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督,實(shí)施動(dòng)態(tài)管理;負(fù)責(zé)縣深化行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室工作。

15.承擔(dān)全縣政務(wù)新媒體指導(dǎo)管理工作。

16.承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)行政管理職責(zé)。

17.負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化工作。

18.完成縣委和縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、主要工作

2025年重點(diǎn)工作: 一是承擔(dān)全縣政務(wù)信息工作的規(guī)劃、指導(dǎo)、督辦;負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、督促全縣政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化、政府信息公開(kāi)具體工作;走好網(wǎng)上群眾路線(xiàn)為民服務(wù)辦實(shí)事工作。二是檢查、反饋全縣政府系統(tǒng)貫徹執(zhí)行上級(jí)政府重大方針政策、重要會(huì)議精神和落實(shí)縣政府重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)重要批示指示的情況。負(fù)責(zé)做好縣政府常務(wù)會(huì)議議定事項(xiàng)、縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示指示和專(zhuān)題會(huì)議議定事項(xiàng)落實(shí)情況以及其他重大事項(xiàng)督察督辦工作。三是負(fù)責(zé)全縣政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活等方面重大問(wèn)題的調(diào)查研究和縣政府決策信息的收集,并提出對(duì)策建議;負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)政務(wù)調(diào)研工作。四是做好縣人大代表建議和縣政協(xié)委員提案辦理工作;做好縣政府文電、會(huì)務(wù)、事務(wù)工作。五是統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好縣政府的重大政務(wù)活動(dòng)。六是負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督并推進(jìn)全縣深化行政審批制度改革工作;負(fù)責(zé)“放管服”改革和行政權(quán)力依法規(guī)范公開(kāi)運(yùn)行工作的統(tǒng)籌指導(dǎo);負(fù)責(zé)全縣行政審批工作的監(jiān)督指導(dǎo)。七是負(fù)責(zé)承擔(dān)全縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理職責(zé);指導(dǎo)全縣公務(wù)用車(chē)、辦公用房日常管理工作;指導(dǎo)公共機(jī)構(gòu)節(jié)約能源資源管理工作。八是做好國(guó)防動(dòng)員體制改革改造,落實(shí)國(guó)防動(dòng)員體制改革統(tǒng)一部署,依法調(diào)整機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能配置;常態(tài)化開(kāi)展人防指揮通信保障訓(xùn)練,組織開(kāi)展人防專(zhuān)業(yè)隊(duì)伍培訓(xùn);嚴(yán)格依法開(kāi)展人防工程行政審批,推進(jìn)平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換、深度融合工作。九是做好縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展運(yùn)行監(jiān)測(cè)有關(guān)工作。十是做好鄉(xiāng)村振興工作。  

三、單位構(gòu)成

旺蒼縣人民政府辦公室下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)。總編制60名,其中行政編制31名,機(jī)關(guān)工勤編制10名,事業(yè)編制19名(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)57人,其中:公務(wù)員29人,機(jī)關(guān)工勤人員9人,事業(yè)人員19人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人)。

第二部分2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出等。2025年收支總預(yù)算1209.44萬(wàn)元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加169.40萬(wàn)元,主要原因是人員增加,導(dǎo)致相應(yīng)預(yù)算收支增加。

(一)收入預(yù)算情況

縣政府辦2025年收入預(yù)算1209.44萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入1209.44萬(wàn)元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

縣政府辦2025年支出預(yù)算1209.44萬(wàn)元,其中:基本支出982.50萬(wàn)元,占81.24%;項(xiàng)目支出226.94萬(wàn)元,占18.76%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

縣政府辦2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1209.44萬(wàn)元,比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加169.40萬(wàn)元,主要原因是人員增加,導(dǎo)致相應(yīng)預(yù)算收支增加。

收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入1209.44萬(wàn)元;支出包括:一般公共服務(wù)支出968.61萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出131.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出37.21萬(wàn)元、住房保障支出72.57萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

縣政府辦2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1209.44萬(wàn)元,比2024年預(yù)算數(shù)增加169.40萬(wàn)元,主要原因是人員增加,導(dǎo)致相應(yīng)預(yù)算收支增加。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出968.61萬(wàn)元,占80.09%;社會(huì)保障和就業(yè)支出131.05萬(wàn)元,占10.83%;衛(wèi)生健康支出37.21萬(wàn)元,占3.08%;住房保障支出72.57萬(wàn)元,占6%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為475.16萬(wàn)元,主要用于:職工的工資福利、公用經(jīng)費(fèi)、交通補(bǔ)貼等支出。

2.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)目)2024年預(yù)算數(shù)為210萬(wàn)元,主要用于:網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)、 行政后勤及機(jī)關(guān)事務(wù)管理、政務(wù)公開(kāi)、總值班室工作、政府宣傳活動(dòng)及信息服務(wù)中心、黨組織活動(dòng)等項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為283.45萬(wàn)元,主要用于:?jiǎn)挝皇聵I(yè)人員的工資福利支出等。

4.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為32.17萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為96.76萬(wàn)元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為2.12萬(wàn)元,主要用于:由單位繳納的工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)支出。

7.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為19.89萬(wàn)元,主要用于:機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為17.32萬(wàn)元,主要用于:事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

9.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2025年預(yù)算數(shù)為72.57萬(wàn)元,主要用于:部門(mén)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣政府辦2025年一般公共預(yù)算基本支出982.50萬(wàn)元,其中:

人員經(jīng)費(fèi)845.39萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、撫恤金等支出。

公用經(jīng)費(fèi)137.11萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣政府辦2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)11萬(wàn)元,其中:公務(wù)接待費(fèi)8萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

(一)公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算相比下降2萬(wàn)元,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)務(wù)院壓縮一般性支出要求,控制接待經(jīng)費(fèi)支出。

2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

(二)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算相比持平,單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛(已使用,產(chǎn)權(quán)在辦理中),其中:轎車(chē)1輛

2025年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2025年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元,用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路(橋)、維修、保險(xiǎn)等方面支出,主要保障縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下鄉(xiāng)調(diào)研及其他工作開(kāi)展。

(三)因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)

2025年未安排因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

縣政府辦2025年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明

縣政府辦2025年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2025年,縣政府辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為137.11萬(wàn)元,比2024年預(yù)算增加26.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.48%。主要原因是人員增加,導(dǎo)致相應(yīng)預(yù)算收支增加。

(二)政府采購(gòu)情況

2025年,縣政府辦無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,縣政府辦共有車(chē)輛1輛(已使用,產(chǎn)權(quán)在辦理中),其中,實(shí)物保障用車(chē)1輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。

2025年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年,縣政府辦開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目23個(gè),涉及預(yù)算1209.44萬(wàn)元。其中:人員類(lèi)項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算845.39萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目9個(gè),涉及預(yù)算154.05萬(wàn)元;特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目7個(gè),涉及預(yù)算210萬(wàn)元。

第三部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年安排的財(cái)政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

二、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

三、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)務(wù)(項(xiàng)):指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

四、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):指事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

五、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):指行政及參公管理事業(yè)單位開(kāi)支的離退經(jīng)費(fèi)。

六、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。   

七、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

八、衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政單位及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。

九、衛(wèi)生健康(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

十、住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

十一、基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分2025年部門(mén)預(yù)算表

附件:縣政府辦2025年部門(mén)預(yù)算表