目 錄
第一部分 旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局單位概況
一、基本職能
二、主要工作
三、單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
二、財政撥款收支預(yù)算情況說明
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、財政撥款支出預(yù)算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門預(yù)算項目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
貫徹實施國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化、無線電管理方針政策、法律法規(guī)及實施細(xì)則;組織和推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動,負(fù)責(zé)推進全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整;負(fù)責(zé)擬訂全縣新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策,協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題,組織實施工業(yè)強縣戰(zhàn)略。會同有關(guān)部門擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)及園區(qū)發(fā)展政策措施,負(fù)責(zé)組織高新技術(shù)企業(yè)申報;擬訂科技成果推廣、科技獎勵、促進技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展的政策措施,指導(dǎo)科技成果推廣應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)全縣科技交流與合作事宜。
2025年重點工作:一是強化運行調(diào)度,穩(wěn)固工業(yè)發(fā)展根基。加大對川煤水泥、領(lǐng)航科技、旺蒼焦化等重點企業(yè)的跟蹤力度,多維度思考、前瞻性謀劃,科學(xué)分析調(diào)度。加強其他規(guī)上企業(yè)的生產(chǎn)運行監(jiān)測、指導(dǎo),力爭2025年全年規(guī)上工業(yè)增加值增長8%以上。逐一研究每個企業(yè)的具體情況,加大協(xié)調(diào)服務(wù)力度,最大限度挖掘企業(yè)潛能。同時,把好數(shù)據(jù)質(zhì)量關(guān),加強規(guī)上企業(yè)統(tǒng)計人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),努力提高基層統(tǒng)計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),切實提高源頭數(shù)據(jù)質(zhì)量。
二是聚焦進規(guī)培育,擴大本土企業(yè)影響。提前摸排全縣工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況,將成長性好、規(guī)模較明顯的企業(yè)及時納入2025年擬進規(guī)企業(yè)培育庫,并及時進行動態(tài)更新。對擬進規(guī)培育庫中企業(yè)進行全覆蓋實地走訪、專人跟蹤,督促企業(yè)支持配合,依法進行納稅申報,指導(dǎo)企業(yè)建立健全財務(wù)支撐資料,盡快達規(guī)入統(tǒng)形成新的增長點。大力提升米倉山茶、木門醪糟等“旺蒼造”產(chǎn)品市場影響力,推動企業(yè)不斷做大做強。
三是緊盯項目投資,發(fā)揮園區(qū)招引優(yōu)勢。依托嘉川化工園區(qū)優(yōu)勢平臺及黃洋工業(yè)集聚園區(qū)等已開發(fā)土地,進一步加大招商引資力度,力促再生資源綠色分揀中心、焦?fàn)t煤氣制甲醇等項目簽約落地。全力抓好項目協(xié)調(diào)服務(wù),推動智盟綠色家居產(chǎn)業(yè)新城、天然氣制萬噸級碳納米管示范等項目盡快開工,加快嘉川化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、GHM碳赫茲新材料等項目建設(shè),實現(xiàn)20萬噸退役光伏組件循環(huán)再利用產(chǎn)業(yè)園區(qū)(一期)、嚴(yán)家河石灰?guī)r礦年產(chǎn)500萬噸砂石等項目竣工投產(chǎn),形成新的經(jīng)濟增長點。力爭2025年完成工業(yè)投資22億元,技改投資4億元。
四是優(yōu)化助企環(huán)境,夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。堅持定期召開“會商紅城座談會”,全面收集企業(yè)困難問題。持續(xù)開展助企紓困活動,激發(fā)市場主體發(fā)展活力。全面清理已出臺的惠企政策,用好惠企政策“一站式”服務(wù)平臺,推進惠企政策“一站式”兌現(xiàn),切實保障惠企政策措施兌現(xiàn)落地。全力做好水電油氣運以及項目用地、生產(chǎn)經(jīng)營、市場開拓、產(chǎn)品開發(fā)等要素保障,切實為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。加快推進中國西部(旺蒼)綠色家居產(chǎn)業(yè)城建設(shè),物流、廠房、污水處理等全面配套。推動并配合旺蒼嘉川化工園區(qū)弱電遷改、電白線遷改、招商引資等14項建設(shè)工作。
五是錨定創(chuàng)新主體,激活科技發(fā)展?jié)撃堋4罅嵤└咝录夹g(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè)培育行動,緊盯旺蒼嘉川化工園區(qū)建設(shè)這個全縣“一號工程”,聚焦能源化工、夏秋茶開發(fā)利用、道地中藥材加工等領(lǐng)域,加大產(chǎn)學(xué)研合作力度,大力開展制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)研發(fā),突出原始創(chuàng)新,取得創(chuàng)新成果,加速縣域產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程,培育一批高新技術(shù)企業(yè)、科技型中小企業(yè),提升我縣科技型企業(yè)整體實力。力爭培育川煤水泥、木門茶業(yè)等3家企業(yè)2025年認(rèn)定高新技術(shù)企業(yè)。
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局下屬二級預(yù)算單位0個。總編制41名,其中行政編制20名,機關(guān)工勤編制2名,事業(yè)編制19名(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)39人,其中:公務(wù)員18人,機關(guān)工勤人員4人,事業(yè)人員17人(其中:參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員0人)。固定資產(chǎn)總額131.53萬元。
按照綜合預(yù)算的原則,所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入 、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務(wù)支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探工業(yè)信息等支出、住房保障支出。2025年收支總預(yù)算109665943元,比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少11036元,主要原因是工業(yè)企業(yè)報表補助經(jīng)費未納入2025年部門預(yù)算。
(一)收入預(yù)算情況
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年收入預(yù)算10966.59萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)125.5萬元,占1.1%;一般公共預(yù)算撥款收入841.09萬元,占7.7%;政府性基金預(yù)算撥款收入10000萬元,占91.2%。
(二)支出預(yù)算情況
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年支出預(yù)算10966.59萬元,其中:基本支出741.09萬元,占6.8%;項目支出10225.5萬元,占93.2%。
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)10966.59萬元,比2024年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少1.1萬元,主要原因是工業(yè)企業(yè)報表補助經(jīng)費未納入2025年部門預(yù)算。
收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入841.09萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入10000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)125.5萬元;支出包括:一般公共服務(wù)支出523.56萬元、科學(xué)技術(shù)支出125.5萬元、社會保障和就業(yè)支出195.18萬元、衛(wèi)生健康支出24.81萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出10000萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元、住房保障支出47.54萬元。
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款966.59萬元,比2024年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元,主要原因是工業(yè)企業(yè)報表補助經(jīng)費未納入2025年部門預(yù)算。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出523.56萬元,占54%;科學(xué)技術(shù)支出125.5萬元,占13%;社會保障和就業(yè)支出195.18萬元,占20%;衛(wèi)生健康支出24.81萬元,占3%;資源勘探工業(yè)信息等支出50萬元,占5%;住房保障支出47.54萬元,占5%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為267.31萬元,主要用于:人員工資、保險、公用經(jīng)費等。
2.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為50萬元,主要用于:中小企業(yè)咨詢服務(wù)經(jīng)費。
3.一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2025年預(yù)算數(shù)為206.25萬元,主要用于:人員工資、保險、公用經(jīng)費等。
4.科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項)2025年預(yù)算數(shù)為100萬元,主要用于:科技計劃項目對企業(yè)補助。
5.科學(xué)技術(shù)支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為25.5萬元,主要用于:市級科技計劃和合作交流資金。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預(yù)算數(shù)為131.78萬元,主要用于:退休人員生活補助。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預(yù)算數(shù)為63.4萬元,主要用于:繳納職工基本養(yǎng)老保險單位部分。
8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為11.79萬元,主要用于:繳納公務(wù)員基本醫(yī)療保險單位部分。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預(yù)算數(shù)為13.02萬元,主要用于:繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險單位部分。
10.資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項)2025年預(yù)算數(shù)為50萬元,主要用于:工業(yè)經(jīng)濟運行經(jīng)費。
11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預(yù)算數(shù)為47.54萬元,主要用于:繳納職工住房公積金單位部分。
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年一般公共預(yù)算基本支出741.09萬元,其中:
人員經(jīng)費668.94萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、年終一次性獎勵工資、績效目標(biāo)獎、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、生活補助、遺屬補助、離退休慰問金、獎勵金。
公用經(jīng)費72.15萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車改革補貼。
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)11萬元,其中:公務(wù)接待費11萬元,公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經(jīng)費0萬元。
(一)公務(wù)接待費
公務(wù)接待費與2024年預(yù)算相比持平。
2025年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務(wù)用車購置及運行維護費
公務(wù)用車購置及運行維護費與2024年預(yù)算相比持平。
2025年未安排公務(wù)用車購置費。
2025年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
(三)因公出國(境)經(jīng)費
2025年部門預(yù)算未編列因公出國(境)經(jīng)費,未安排出國(境)任務(wù)和計劃。
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年政府性基金預(yù)算撥款安排支出10000萬元。
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
2025年,旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為72.15萬元,比2024年預(yù)算增加9.57萬元,增長15%。主要原因是人員增加。
(二)政府采購情況
旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局2025年無政府采購預(yù)算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設(shè)備。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年旺蒼縣經(jīng)濟信息化和科學(xué)技術(shù)局開展績效目標(biāo)管理的項目19個,涉及預(yù)算10966.59萬元。其中:人員類項目9個,涉及預(yù)算668.94萬元;運轉(zhuǎn)類項目5個,涉及預(yù)算72.15萬元;特定目標(biāo)類項目5個,涉及預(yù)算10225.5萬元。涉密項目0個,不予公開。
一、財政撥款收入:指財政當(dāng)年安排的財政預(yù)算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
二、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
三、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
四、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
五、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
六、科學(xué)技術(shù)支出(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)科技成果轉(zhuǎn)化與擴散(項):反映促進科技成果轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力的應(yīng)用、推廣和引導(dǎo)性支出,以及基本建設(shè)支出中用于支持企業(yè)科技自主創(chuàng)新的支出。
七、科學(xué)技術(shù)支出(類)科技交流與合作(款)其他科技交流與合作支出(項):反映除上述項目以外其他用于科技交流與合作方面的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
十一、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險支出。
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地出讓業(yè)務(wù)支出(項):反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費用的開支。
十三、資源勘探工業(yè)信息等支出(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
十五、基本支出:指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公費、印刷費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車改革補貼。