目 錄
第一部分 旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能
二、主要工作
三、部門構成
第二部分 2025 年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
二、財政撥款收支預算情況說明
三、一般公共預算當年撥款情況說明
四、一般公共預算基本支出情況說明
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
六、政府性基金預算支出情況說明
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
八、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附表(旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 三江鎮(zhèn)人民政府部門概況
一、基本職能
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。
2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項,經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后,由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。
3.領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織,加強指導和規(guī)范,支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。
4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設,以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設,抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。
5.按照干部管理權限,負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。
6.領導本鎮(zhèn)的基層治理,加強社會主義民主法治建設和精神文明建設,加強社會治安綜合治理,做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責,并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權:
(1)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
(2)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(3)保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
(4)保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
(5)保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
(6)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
中共旺蒼縣三江鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔的屬地管理責任,落實中央、省、市、縣關于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護、疫情防控、森林防滅火等工作,嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求,建立健全自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應急管理機制,切實履行和層層壓緊壓實生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災等方面的監(jiān)督管理責任和防災減災救災責任,嚴密防范和妥善處置各類突發(fā)事件,做到守土有責、守土負責、守土盡責。
二、主要工作
2025年重點工作:(一)在深化文旅融合上下更大功夫。一是激發(fā)文旅活力。堅持市場導向?qū)崿F(xiàn)增收見效,重點推動紅色村莊等文旅項目落地運營,帶動農(nóng)特產(chǎn)品銷售,爭取將游客轉(zhuǎn)化為宿客、食客、顧客。二是賦能三產(chǎn)融合。通過第三產(chǎn)業(yè)特色紅旅帶動第一產(chǎn)業(yè)特色農(nóng)旅,壯大第二產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品加工基地。推動聯(lián)盟村依托景區(qū)優(yōu)勢,打造游客服務中心,堅持市場導向,突破銷售瓶頸,促進產(chǎn)銷結合。三是優(yōu)化營商環(huán)境。積極濃厚爭資爭項氛圍,聚焦紅色旅游、特色產(chǎn)業(yè)、文旅融合等領域引進一批優(yōu)質(zhì)項目,聚力引入社會資本,全力盤活閑置資產(chǎn),為鎮(zhèn)域發(fā)展增添新的活力。
(二)在推進鄉(xiāng)村振興上下更大功夫。一是發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。以高山綠茶為主打產(chǎn)品,支持一村一特色的集體經(jīng)濟,持續(xù)擴大庭院經(jīng)濟數(shù)量,持續(xù)做強“儺韻茶香、宜居三江”品牌建設和市場營銷,帶動群眾就業(yè)增收。二是鞏固脫貧成效。進一步健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制,常態(tài)化進行“回頭看”工作,強化分析研判,排查潛在風險,堅決守住防止規(guī)模性返貧的底線。
(三)在增進民生福祉上下更大功夫。一是完善惠民設施。全力保障農(nóng)業(yè)設施建設,高質(zhì)量完成高標準農(nóng)田項目。二是加大惠民力度。持續(xù)完善社會保障體系,精準高質(zhì)做好低保、特困、殘疾人等弱勢群體救助保障工作,推進城鄉(xiāng)基本養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險應保盡保,保障婦女兒童合法權益,組織好“兩癌”篩查和優(yōu)生檢查等工作。三是提質(zhì)公共服務。堅持教育優(yōu)先發(fā)展,提質(zhì)三江小學、中學等學校基礎設施,組織紅城義警隊伍抓好校園、校車及周邊安全,推進教育教學更高質(zhì)量發(fā)展。
(四)在提效基層治理上下更大功夫。一是大抓鎮(zhèn)域安全。堅持“一崗雙責”,嚴格落實安全生產(chǎn)責任制。二是大抓基層治理。切實發(fā)揮“黨建聚合力”作用,充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)等群團組織的力量,推動形成“人人有責、人人盡責、人人享有”的社會治理共同體。
(五)在加強作風建設上下更大功夫。強化干部隊伍管理,加強工作紀律和作風監(jiān)督,嚴肅查處違紀違規(guī)行為。樹立正確的政績觀和價值觀,鼓勵干部擔當作為,真抓實干。加強與群眾的溝通聯(lián)系,積極回應群眾關切,提高服務群眾質(zhì)量。嚴格落實中央八項規(guī)定精神及其實施細則,充分發(fā)揮各級監(jiān)督隊伍作用,重拳懲治酒駕醉駕等易發(fā)多發(fā)問題,嚴格規(guī)范村級權力運行,鞏固拓展風清氣正的系統(tǒng)性成果。
三、單位構成
旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制93名,其中行政編制37名,機關工勤編制3名,事業(yè)編制53名(其中:參照公務員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)91人,其中:公務員36人,機關工勤人員3人,事業(yè)人員52人(其中:參照公務員法管理的事業(yè)人員0人)。固定資產(chǎn)總額742.82萬元。
第二部分2025年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入為一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、國防支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出等。2025年收支總預算2034.70萬元,比2024年收支預算總數(shù)增加62.26萬元,主要原因干部工資調(diào)增、項目預算增加。
(一)收入預算情況
本部門2025年收入預算2034.70萬元,其中:一般公共預算撥款收入2034.70萬元,占100%。
(二)支出預算情況
本部門2025年支出預算2034.70萬元,其中:基本支出1522.67萬元,占74.84%;項目支出512.03萬元,占25.16%。
二、財政撥款收支預算情況說明
本部門2025年財政撥款收支預算總數(shù)2034.70萬元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加62.26萬元,主要原因是干部工資調(diào)增、項目預算增加。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入2034.70萬元;支出包括:一般公共服務支出885.32萬元;國防支出3.00萬元;社會保障和就業(yè)支出218.16萬元;衛(wèi)生健康支出56.90萬元;節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.60萬元;農(nóng)林水支出725.61萬元;住房保障支出108.21萬元;災害防治及應急管理支出8.90萬元;
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
本部門2025年一般公共預算當年撥款2034.70萬元,比2024年預算數(shù)增加62.26萬元,主要原因是干部工資調(diào)增、項目預算增加。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出885.32萬元,占43.51%;國防支出3.00萬元,占0.15%;社會保障和就業(yè)支出218.16萬元,占10.72%;衛(wèi)生健康支出56.90萬元,占2.80%;節(jié)能環(huán)保支出10.00萬元,占0.50%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.60萬元,占0.91%;農(nóng)林水支出725.61萬元,占35.66%;住房保障支出108.21萬元,占5.32%;災害防治及應急管理支出8.90萬元,占0.44%;
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2025年預算數(shù)為0.88萬元,主要用于:人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
2.一般公共服務(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項)2025年預算數(shù)為1.50萬元,主要用于:人大開展監(jiān)督工作的支出。
3.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2025年預算數(shù)為1.50萬元,主要用于:人大代表開展各類視察等方面的支出。
4.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項)2025年預算數(shù)為2.00萬元,主要用于:政協(xié)事務支出。
5.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為561.01萬元,主要用于:政府機關正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助等。
6.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 一般行政管理事務(項)2025年預算數(shù)為2.11萬元,主要用于:常態(tài)化掃黑除惡及糾紛一地辦和鄉(xiāng)鎮(zhèn)警助工作經(jīng)費。
7.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為304.62萬元,主要用于:政府便民服務中心等事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括工資福利支出、商品和服務支出等。
8.一般公共服務(類)群眾團體事務(款) 其他群眾團體事務支出(項)2025年預算數(shù)為0.5萬元,主要用于: 基層婦兒工作經(jīng)費。
9.一般公共服務(類)組織事務(款) 其他組織事務支出(項)2025年預算數(shù)為9.20萬元,主要用于:三支一扶生活補助及保險公積金。
10.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款) 食品安全監(jiān)管(項)2025年預算數(shù)為2.00萬元,主要用于:食品藥品安全工作經(jīng)費。
11.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)2025年預算數(shù)為3.00萬元,主要用于:基層武裝工作經(jīng)費。
12.社會保障和就業(yè)(類)民政事務管理(款)老齡事務(項)2025年預算數(shù)為3.50萬元,主要用于:老黨員生活補助。
13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預算數(shù)為70.38萬元,主要用于:單位退休人員生活補助。
14.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為144.27萬元,主要用于:繳納機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
15.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為22.32萬元,主要用于:按規(guī)定繳納的在職行政人員基本醫(yī)療保險繳費。
16.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為34.58萬元,主要用于:按規(guī)定繳納的在職事業(yè)干部基本醫(yī)療保險繳費。
17.節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)2025年預算數(shù)為10.00萬元,主要用于:水源保護整改項目支出。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)2025年預算數(shù)為2.00萬元,主要用于:城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的支出。
19.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境(項)2025年預算數(shù)為16.60萬元,主要用于:城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
20.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為269.11萬元,主要用于:農(nóng)業(yè)服務中心事業(yè)人員正常運轉(zhuǎn)的基本支出,包括工資福利支出、商品和服務支出等。
21.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預算數(shù)為450.60萬元,主要用于:村社干部基本報酬、離職村干部補助及村級公共服務經(jīng)費等。
22.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款) 其他農(nóng)村綜合改革支出(項)2025年預算數(shù)為5.90萬元,主要用于:城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理及維穩(wěn)等方面的支出。
23.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為108.21萬元,主要用于:按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
24.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)2025年預算數(shù)為2.00萬元,主要用于:森林防滅火支出。
25.災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害生活救助支出(項)2025年預算數(shù)為6.90萬元,主要用于:暴雨洪澇災害災后恢復重建支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
本部門2025年一般公共預算基本支出1522.67萬元,其中:
人員經(jīng)費1338.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、年終一次性獎勵工資、績效目標獎、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、失業(yè)保險、工傷保險、住房公積金、生活補助、三支一扶經(jīng)費、遺屬補助、離退休慰問金、獎勵金。
公用經(jīng)費184.16萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用等支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
本部門2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)16.00萬元,其中:公務接待費16.00萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經(jīng)費0萬元。
(一)公務接待費
公務接待費與2024年預算相比持平。
2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務用車購置及運行維護費
本部門2025年無公務用車購置及運行維護費預算支出。
(三)因公出國(境)經(jīng)費
本部門2025年無因公出國(境)經(jīng)費預算支出。
六、政府性基金預算支出情況說明
本部門2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
本部門2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2025年,本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算為184.16萬元,比2024年預算增加0.03萬元,增長0.01%。主要原因是干部職工人數(shù)增加。
(二)政府采購情況
2025年,本部門未安排政府采購預算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,本部門共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。
2025年本部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
2025年本部門開展績效目標管理的項目19個,涉及預算512.03萬元。其中:人員類項目0個,涉及預算0萬元;運轉(zhuǎn)類項目17個,涉及預算478.53萬元;特定目標類項目2個,涉及預算33.50萬元。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
二、一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)指:反映人大召開人民代表大會等專門會議的支出。
三、一般公共服務(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項)指:反映人大開展監(jiān)督工作的支出。
四、一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)指:反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
五、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項)指:反映政協(xié)事務支出。
六、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)指:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
七、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 一般行政管理事務(項)指:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出
八、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)指:反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位
九、一般公共服務(類)群眾團體事務(款) 其他群眾團體事務支出(項)指:反映各級人民團體、社會團體、群眾團體以及工會、婦聯(lián)、共青團組織(包括中華青年聯(lián)合會)等方面的支出。
十、一般公共服務(類)組織事務(款) 其他組織事務支出(項)指:反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
十一、一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款) 食品安全監(jiān)管(項)指:反映用于食品安全監(jiān)管專項工作支出。
十二、國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)指:反映用于兵役征集方面的支出。
十三、社會保障和就業(yè)(類)民政事務管理(款)老齡事務(項)指:反映老齡事務方面的支出。
十四、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)指:反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
十五、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)指:反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
十六、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)指:反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
十七、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)指:反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
十八、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項)指:反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修護與保護等方面的支出。
十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)指:反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理方面的支出。
二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境(項)指:反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
二十一、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 事業(yè)運行(項)指:反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
二十二、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款) 對村民委員會和村黨支部的補助(項)指:反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
二十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款) 其他農(nóng)村綜合改革支出(項)指:反映其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
二十四、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)指:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十五、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)指:反映其他應急管理方面的支出。
二十六、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)其他自然災害生活救助支出(項)指:反映其他用于災害防治及應急管理的支出。
二十七、基本支出:指為保證機構正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
三十、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附表(旺蒼縣三江鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算表、績效目標表)