目 錄
第一部分 單位概況 1
一、基本職能 1
二、主要工作3
三、單位構成 5
第二部分2025年部門預算情況說明6
一、收支預算情況說明 6
二、財政撥款收支預算情況說明 6
三、一般公共預算當年撥款情況說明 7
四、一般公共預算基本支出情況說明 11
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明 11
六、政府性基金預算支出情況說明 12
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明 12
八、其他重要事項的情況說明 12
第三部分 名詞解釋 13
第四部分 2025年部門預算表 18
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支預算總表
五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)
六、一般公共預算支出預算表
七、一般公共預算基本支出預算表
八、一般公共預算項目支出預算表
九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表
十三、部門預算項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 部門概況
一、基本職能
中共旺蒼縣東河鎮(zhèn)委員會履行《中國共產(chǎn)黨章程》賦予的領導本地區(qū)的工作和基層社會治理,支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織充分行使職權的職責,并履行《中國共產(chǎn)黨農(nóng)村基層組織工作條例》規(guī)定的主要職責:
1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和黨中央、上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。
2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設和黨的建設以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項,經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后,由鎮(zhèn)政權機關或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關規(guī)定作出決定。
3.領導鎮(zhèn)政權機關、群團組織和其他各類組織,加強指導和規(guī)范,支持和保證這些機關和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責。
4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設和村(社區(qū))黨組織建設,以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設,抓好發(fā)展黨員工作,加強黨員隊伍建設。維護和執(zhí)行黨的紀律,監(jiān)督黨員干部和其他任何工作人員嚴格遵守國家法律法規(guī)。
5.按照干部管理權限,負責對干部的教育、培訓、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關部門駐鎮(zhèn)單位的干部。做好人才服務和引進工作。
6.領導本鎮(zhèn)的基層治理,加強社會主義民主法治建設和精神文明建設,加強社會治安綜合治理,做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府履行《中華人民共和國憲法》賦予的執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,管理本行政區(qū)域內(nèi)的行政工作職責,并履行《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》規(guī)定的主要職權:
1.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
5.保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
中共旺蒼縣東河鎮(zhèn)委員會、旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府共同履行中央要求各級黨委和政府共同承擔的屬地管理責任,落實中央、省、市、縣關于安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、生態(tài)環(huán)境和資源保護、疫情防控、森林防滅火等工作,嚴格按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”要求,建立健全自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生三大類突發(fā)事件應急管理機制,切實履行和層層壓緊壓實生產(chǎn)安全、消防安全、森林防滅火、防汛抗旱、地質(zhì)災害、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生、食品藥品安全、動(植)物疫情、道路交通安全、交通運輸安全、旅游安全、抗震救災等方面的監(jiān)督管理責任和防災減災救災責任,嚴密防范和妥善處置各類突發(fā)事件,做到守土有責、守土負責、守土盡責。
二、主要工作
(一)強化產(chǎn)業(yè)引擎,激活增長動力。提振工業(yè)經(jīng)濟。聚焦“五大產(chǎn)業(yè)”,做好商貿(mào)企業(yè)進規(guī)入庫;協(xié)調(diào)保障軍釩科技研發(fā)中心、屋頂分布式光伏(二期)等重點項目建設。發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。落實惠農(nóng)政策,提高畜產(chǎn)品、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量;加強農(nóng)村土地經(jīng)營權流轉(zhuǎn)審核備案,做好第二輪土地延包準備。挖掘文旅潛力。依托文化底色,打造紅城品牌,推動東河鎮(zhèn)創(chuàng)建天府旅游名鎮(zhèn),南鳳村創(chuàng)建天府旅游名村、全國鄉(xiāng)村旅游重點村。
(二)深耕三農(nóng)沃土,賦能鄉(xiāng)村振興。鞏固脫貧成果。堅持日常摸排與風險消除相結合,鞏固“三保障”和飲水安全保障成果,因戶施策精準幫扶,守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線。提升農(nóng)村經(jīng)濟。探索多元發(fā)展模式,因地制宜發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)、建設鄉(xiāng)村旅游,打造管理強、經(jīng)營好、群眾獲得感足的示范村集體經(jīng)濟組織。加強生態(tài)治理。抓好森林防滅火和河道“清四亂”工作,推進城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,強化環(huán)境保護宣傳教育。
(三)破除城鄉(xiāng)壁壘,推動融合發(fā)展。完善基礎建設。加大對村社道路、水利、電力等基礎設施投入,鞏固“四好農(nóng)村路”“金通工程”成效,構建縣鄉(xiāng)村三級綜合運輸服務體系。優(yōu)化營商環(huán)境。運用便民、惠企“雙50條”,推進“一窗通辦”“有事就辦”;開展企業(yè)家懇談會、營商環(huán)境“背靠背”活動,落實助企政策,推動企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
(四)做好兜底保障,提升幸福指數(shù)。兜牢民生底線。做好社會基本保障,通過組織轉(zhuǎn)移就業(yè)、技能培訓、公益性崗位安置等方式,加強就業(yè)困難群體幫扶。做好公共服務。落實教育醫(yī)療惠民政策,持續(xù)開展控輟保學、免費孕前檢查、“兩癌”篩查等工作;完善公共體育設施,推進多功能運動場、口袋體育公園項目建設。優(yōu)化基層治理。完善便民服務站“家門辦”“村能辦”政務服務體系,推動網(wǎng)格力量“多網(wǎng)合一、一網(wǎng)統(tǒng)攬”,發(fā)揮紅城志愿服務隊作用,切實為群眾排憂解難。
(五)筑牢安全防線,建設平安東河。守住安全底線。落實安全生產(chǎn)責任制,緊盯“九小場所”等重點領域突出風險,開展隱患排查和專項整治活動,守護人民群眾生命財產(chǎn)安全。普及法治宣傳。落實鎮(zhèn)干部學法考試工作,完善法律明白人培養(yǎng)工程,加大法治宣講活動頻次,增強群眾法治意識。建設平安東河。開展“五反”宣傳教育和矛盾糾紛“一地辦”工作,充分運用新時代“楓橋經(jīng)驗”,強化“雪亮工程”“天網(wǎng)工程”項目融合,筑牢社會治安防控體系。
(六)加強自身建設,鍛造硬核隊伍。強化政治建設。堅決擁護“兩個確立”,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”;深入學習貫徹黨的二十大和二十屆三中全會精神,不斷提高政治站位。堅持人民至上。落實“四下基層”,深入一線為群眾辦實事、解難事;發(fā)揚“四特”品質(zhì),增強干部斗爭精神,全面提升履職水平。保持清正廉潔。嚴格落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神,常態(tài)長效糾治“四風”,零容忍懲治腐敗,營造風清氣正的良好政治生態(tài)。
三、單位構成
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府下屬二級預算單位0個。總編制176名,其中行政編制62名,機關工勤編制4名,事業(yè)編制110名(其中:參照公務員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)146人,其中:公務員49人,機關工勤人員4人,事業(yè)人員93人(其中:參照公務員法管理的事業(yè)人員0人)。固定資產(chǎn)總額982.59萬元。
第二部分2025年部門預算情況說明
一、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入39494797元、上年結轉(zhuǎn)200000元;支出包括:(一般公共服務支出14358502元、國防支出40000元、公共安全支出185000元、社會保障和就業(yè)支出4307241元、衛(wèi)生健康支出939459元、住房保障支出1798998元、節(jié)能環(huán)保支出200000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出975000元、農(nóng)林水支出16870597元、災害防治及應急管理支出20000元。2025年收支總預算39694797元,比2024年收支預算總數(shù)減少691169元,主要原因是在職人員減少引起的預算減少。
(一)收入預算情況
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年收入預算39694797元,其中:上年結轉(zhuǎn)200000元,占0.51%;一般公共預算撥款收入39494797元,占99.49%。
(二)支出預算情況
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年支出預算39694797元,其中:基本支出25732257元,占64.82%;項目支出13962540元,占35.18%。
二、財政撥款收支預算情況說明
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年財政撥款收支預算總數(shù)39694797元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)減少691169元,主要原因是在職人員減少引起的預算減少。
收入包括:本年一般公共預算撥款收入39694797元、支出包括:一般公共服務支出14358502元、國防支出40000元、公共安全支出185000元、社會保障和就業(yè)支出4307241元、衛(wèi)生健康支出939459元、節(jié)能環(huán)保支出200000元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出975000元、農(nóng)林水支出16870597元、住房保障支出1798998元、災害防治及應急管理支出20000元。
三、一般公共預算當年撥款情況說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算當年撥款39494797元,比2024年預算數(shù)減少891169元,主要原因是在職人員減少引起的預算減少。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務支出14358502元,占36.36%;國防支出40000元,占0.1%;公共安全支出185000元,占0.47%;社會保障和就業(yè)支出4307241元,占10.91%;衛(wèi)生健康支出939459元,占2.38%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出975000元,占2.47%;農(nóng)林水支出16870597元,占42.72%;住房保障支出1798998元,占4.56%;災害防治及應急管理支出20000元,占0.05%。
(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)2025年預算數(shù)為8301000元,主要用于:行政人員工資、保險及相關機構的支出。
2.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為5779937元,主要用于:事業(yè)人員工資、保險及相關機構等支出。
3.一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2025年預算數(shù)為21100元,主要用于:掃黑除惡及糾紛一地辦、鄉(xiāng)鎮(zhèn)警助等支出。
4.一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2025年預算數(shù)為154365元,主要用于:本單位三支一扶的工資績效及保險支出。
5.公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離戒毒支出(項)2025年預算數(shù)為185000元,主要用于:戒毒康復工作站人員經(jīng)費。
6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)2025年預算數(shù)為1858176元,主要用于:離退休干部慰問金。
7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為2398665元,主要用于:單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)老齡事務(項)2025年預算數(shù)為50400元,主要用于:80歲老黨員補貼。
9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為315667元,主要用于:在職行政人員醫(yī)療保險繳費。
10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為623792元,主要用于:在職事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)2025年預算數(shù)為4554297元,主要用于:事業(yè)干部工資、津貼、績效、保險等基本支出。
12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)2025年預算數(shù)為11936300元,主要用于:村(社區(qū))干部補助、保險、離職村干部補助、村級公共服務經(jīng)費等。
13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項)2025年預算數(shù)為380000元,主要用于:交通管理安全工作、應急搶險、信訪維穩(wěn)等方面的支出。
14.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為1798998元,主要用于:職工住房公積金支出。
15.一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項)2025年預算數(shù)為18100元,主要用于:召開人大會議的會議費支出。
16.一般公共服務(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項)2025年預算數(shù)為20000元,主要用于:基層人大開展監(jiān)督工作相關經(jīng)費。
17.一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項)2025年預算數(shù)為19000元,主要用于:基層人大代表開展代表工作相關經(jīng)費。
18.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項)2025年預算數(shù)為20000元,主要用于:政協(xié)相關經(jīng)費。
19.一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項)2025年預算數(shù)為5000元,主要用于:基層婦兒教育宣傳經(jīng)費。
20.一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項)2025年預算數(shù)為20000元,主要用于:轄區(qū)內(nèi)食品安全排查經(jīng)費支出。
21.國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項)2025年預算數(shù)為40000元,主要用于:征兵工作等方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)2025年預算數(shù)為20000元,主要用于:為城市管理所進行的執(zhí)法活動方面的支出。
23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)2025年預算數(shù)為500000元,主要用于:創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作方面的支出。
24.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)2025年預算數(shù)為455000元,主要用于:城市環(huán)境衛(wèi)生整治方面的支出。
25.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項)2025年預算數(shù)為20000元,主要用于:購買應急儲備物資等方面的支出。
四、一般公共預算基本支出情況說明
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預算基本支出25732257元,其中:
人員經(jīng)費22814223元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離休費、離退休慰問金、住房公積金等支出。
公用經(jīng)費2918034元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等支出。
五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)262000元,其中:公務接待費212000元,公務用車購置及運行維護費50000元,因公出國(境)經(jīng)費0元。
(一)公務接待費
公務接待費與2024年預算相比持平。2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
(二)公務用車購置及運行維護費
公務用車購置及運行維護費與2024年預算相比持平。單位現(xiàn)有公務用車1輛,其中:越野車1輛。特種專業(yè)技術用車1輛,為消防車。其他用車1輛,為車廂可卸式勾臂垃圾車。
2025年未安排公務用車購置費。
2025年安排公務用車運行維護費50000元,用于1輛公務用車燃油、過路(橋)、維修、保險等方面支出,主要保障政府專項檢查、調(diào)研及其他工作開展。
(三)因公出國(境)經(jīng)費
2025年部門預算未編列因公出國(境)經(jīng)費,未安排出國(境)任務和計劃。
六、政府性基金預算支出情況說明
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
八、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2025年,旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為2918034元,比2024年預算減少298480元,下降9.27%。主要原因是在職人員減少引起的預算減少。
(二)政府采購情況
旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府2025年無政府采購預算安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底,旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府共有車輛3輛,其中,定向保障用車1輛、垃圾清運車1輛,消防用車1輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(四)績效目標設置情況
2025年旺蒼縣東河鎮(zhèn)人民政府開展績效目標管理的項目40個,涉及預算39494797元。其中:人員類項目14個,涉及預算22814223元;運轉(zhuǎn)類項目23個,涉及預算15540574元;特定目標類項目3個,涉及預算1140000元。
第三部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
二、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)行政運行(項):反映行政單位的基本支出。
三、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出。
四、一般公共服務(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務支出。
五、一般公共服務(類)其他共產(chǎn)黨事務支出(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。
六、公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離戒毒支出(項):反映強制隔離戒毒管理事務支出。
七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
八、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映行政單位安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
九、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映事業(yè)單位安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
十、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位開支的離退休經(jīng)費。
十二、衛(wèi)生健康支出(類)老齡衛(wèi)生健康事務(款)老齡衛(wèi)生健康事務(項):反映老齡衛(wèi)生健康事務方面的支出。
十三、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出。
十四、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項):反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出,以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
十五、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)其他農(nóng)村綜合改革支出(項):反映其他用于農(nóng)村綜合改革方面的支出。
十六、一般公共服務(類)人大事務(款)人大會議(項):反映各級人大召開人民代表大會的支出。
十七、一般公共服務(類)人大事務(款)人大監(jiān)督(項):反映各級人大開展監(jiān)督工作的支出。
十八、一般公共服務(類)人大事務(款)代表工作(項):反映各級人大代表開展各類視察方面的工作支出。
十九、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項):反映除日常政協(xié)事務以外的其他政協(xié)事務支出。
二十、一般公共服務(類)政府辦公廳(款)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出
二十一、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)其他群眾團體事務支出(項):反映其他用于群眾團體事務的支出。
二十二、一般公共服務(類)市場監(jiān)督管理事務(款)食品安全監(jiān)管(項):反映食品安全監(jiān)管等專項工作的支出。
二十三、國防支出(類)國防動員(款)兵役征集(項):反映兵役征集等專項工作的支出。
二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項):反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和城市環(huán)境衛(wèi)生管理方面的支出。
二十五、災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)其他應急管理支出(項):反映其他應急管理事務方面的支出。
二十六、基本支出:指為保證機構正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十八、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
二十九、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分2025年部門公開預算表