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旺蒼縣文物保護管理所2025年單位預算
發(fā)布時間:2025-04-11 來源:縣文化廣播電視體育和旅游局 點擊量:442 [ 字體: ] 打印 分享:

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第一部分 旺蒼縣文物保護管理所概況 ..............4

一、基本職能 ..............5

二、主要工作 ..............5

三、單位構成. ..............6

第二部分 2025年單位預算情況說明  ..............7

一、收支預算情況說明 ..............8

二、財政撥款收支預算情況說明 ..............8

三、一般公共預算當年撥款情況說明 ..............8

四、一般公共預算基本支出情況說明. ..............10

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明 ..............10

六、政府性基金預算支出情況說明 ..............10

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明 ..............11

八、其他重要事項的情況說明. ..............11

第三部分 名詞解釋 ..............12

第四部分 旺蒼縣文物保護管理所2025年單位預算表 ..............15

一、單位收支總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表(部門經(jīng)濟分類科目)

六、一般公共預算支出預算表

七、一般公共預算基本支出預算表

八、一般公共預算項目支出預算表

九、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

十二、國有資本經(jīng)營預算支出預算表

十三、單位預算項目支出績效目標表


第一部分 旺蒼縣文物保護管理所概況

一、基本職能

基本職能職責如下:

(1)宣傳執(zhí)行國家文物保護的法律、法規(guī),增強群眾文物保護意識。

(2)制定實施行政區(qū)域內的文物工作規(guī)劃,并向本地人民政府提出文物保護工作的意見和建議。

(3)全面負責文物的保護,征集、收藏社會流散文物、標本,負責文物的展覽、管理、維修和開發(fā)利用,開展文物宣傳、普查和科學研究工作。

(4)制止一切破壞文物或違反文物法律、法規(guī)的行為,履行文物行政執(zhí)法職能。

(5)通過舉辦陳列展覽和各種學習教育活動,對人民群眾特別是未成年人開展愛國主義教育、鄉(xiāng)土文化教育和歷史唯物主義教育,為兩個文明建設服務。

二、主要工作

2025年重點工作:一是認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國文物保護法》和各項政策法規(guī),堅持“保護第一,加強管理、挖掘價值、有效利用、讓文物活起來”的文物工作方針,在工作中行使《中華人民共和國文物保護法》賦予的保護文物的行政職能,二是繼續(xù)進行旺蒼縣第四次全國文物普查工作,三是完成紅四方面軍總指揮部舊址紀念館展陳提升項目。

三、單位構成

旺蒼縣文物保護管理所為旺蒼縣文化廣布電視體育和旅游局下屬二級單位。總編制7名,其中事業(yè)編制7名(其中:參照公務員法管理的事業(yè)編制0名)。在職人員總數(shù)6人,其中:事業(yè)人員6人(其中:參照公務員法管理的事業(yè)人員0人)。固定資產(chǎn)總額8.6萬元。

第二部分 2025年單位預算情況說明

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則,所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:(一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、 住房保障支出等。2025年收支總預算889099元,比2024年收支預算總數(shù)增加14584元,主要原因人員經(jīng)費增加。

(一)收入預算情況

旺蒼縣文物保護管理所2025年收入預算889099元,其中:一般公共預算撥款收入889099元,占100%。

(二)支出預算情況

旺蒼縣文物保護管理所2025年支出預算889099元,其中:基本支出889099元,占100%。

二、財政撥款收支預算情況說明

旺蒼縣文物保護管理所2025年財政撥款收支預算總數(shù)889099元,比2024年財政撥款收支預算總數(shù)增加14584元,主要原因是人員經(jīng)費增加。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入889099元;支出包括:文化體育與傳媒支出660777元、社會保障和就業(yè)支出125266元、衛(wèi)生健康支出35534元、住房保障支出67522元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

旺蒼縣文物保護管理所2025年一般公共預算當年撥款889099元,比2024年預算數(shù)增加14584元,主要原因是人員經(jīng)費增加。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共預算當年撥款889099元,其中:文化體育與傳媒支出660777元,占74.32%;社會保障和就業(yè)支出125266元,占14.09%;衛(wèi)生健康支出35534元,占4.00%;住房保障支出67522元,占7.59%。

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物(款)其他文物支出(項)2025年預算數(shù)為660777元,主要用于:單位人員工資、津貼補貼、獎金、日常公用經(jīng)費等支出。

2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2025年預算數(shù)為31992元,主要用于:事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出。

3.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2025年預算數(shù)為90029元,主要用于:實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)機其他社會保障和就業(yè)支出(項)2025年預算數(shù)為3245元,主要用于:單位繳納的工傷保險和失業(yè)保險支出。

5.衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2025年預算數(shù)為35534元,主要用于:事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險支出。

6.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2025年預算數(shù)為67522元,主要用于:部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

旺蒼縣文物保護管理所2025年一般公共預算基本支出889099元,其中:

人員經(jīng)費813682元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金等支出。

公用經(jīng)費75417元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、黨組織活動經(jīng)費等支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

旺蒼縣文物保護管理所2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.4萬元,其中:公務接待費0.4萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元,因公出國(境)經(jīng)費0萬元。

(一)公務接待費

公務接待費與2024年預算相比持平。

2025年公務接待費計劃用于執(zhí)行接待考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。

(二)公務用車購置及運行維護費

2025年未安排公務用車購置費。

(三)因公出國(境)經(jīng)費

2025年部門預算未編列因公出國(境)經(jīng)費,未安排出國(境)任務和計劃。

六、政府性基金預算支出情況說明

旺蒼縣文物保護管理所2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

旺蒼縣文物保護管理所2025年無國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經(jīng)費

2025年,旺蒼縣文物保護管理所機關運行經(jīng)費財政撥款預算為75417元,與2024相比增加338元,主要原因是工會經(jīng)費、福利費增加。

(二)政府采購情況

旺蒼縣文物保護管理所2025年無政府采購預算安排。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年底,旺蒼縣文物保護管理所共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上的大型設備。

2025年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

(四)績效目標設置情況

2025年旺蒼縣文物保護管理所開展績效目標管理的項目0個,涉及預算0萬元。

第三部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政當年安排的財政預算收入。按現(xiàn)行管理制度,部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
  二、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險的支出。
  三、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
  四、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指機關及參公管理事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。
  五、衛(wèi)生健康(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):指事業(yè)單位用于單位應繳納基本醫(yī)療保險支出。

六、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
  七、基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
  八、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費:納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

第四部分 2025年單位預算表(見附件)