索 引 號:742268487/2017-00104 | 主題分類:預決算及“三公”經(jīng)費 | 發(fā)布機構:大兩鄉(xiāng) | |
發(fā)布日期:2017-03-24 | 文 號: | 關 鍵 詞:預算 財政 三公 |
一、基本情況
1.主要職能:我鄉(xiāng)的基本職能主要是負責黨務日常工作和機關日常事務管理,監(jiān)督檢查各辦、所對上級方針、政策的貫徹落實情況,協(xié)調和承辦組織、人事、紀檢監(jiān)察、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、群團、檔案、保密、統(tǒng)計、和政務公開等工作;加強對村民委員會的指導,提高、培育村民委員會自治能力;負責信訪、綜合治理、矛盾糾紛調處等群眾工作,加強對突發(fā)事件的預警和管理,建立健全各種應急機制,加強民事糾紛調解,化解農(nóng)村社會矛盾,切實保障農(nóng)民合法權益,維護農(nóng)村社會穩(wěn)定;承辦人大主席團的日常工作。
2.機構人員情況:一般預算財政撥款(補助)開支人數(shù)26人,其中行政編制17人,工勤編制2人,事業(yè)編制9人,實際在職18人,到村任職大學生村官1人。
二、預算情況說明
2017年大兩鄉(xiāng)人民政府收入預算總數(shù)4523417.00元,較2016年部門預算收入總數(shù)4,790,495.00元減少5.6%;2017年部門預算支出總數(shù)4523417.00元,較2016年部門預算支出總數(shù)4,790,495.00元減少5.6%。
部門基本支出預算3772017.00元,其中:人員支出3103323.00元,公用支出668694.00元。
部門專項項目預算751400.00元(明細項目見附表)。
財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算47000.00元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0萬元,較2016年決算持平;公務接待費預算47000.00元,較2016年決算下降18.9%。公務用車運行維護費預算0元,較2016年決算下降15000.00元。
三、專用名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、專項項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。
4、“三公經(jīng)費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件:部門預算公開表
大兩鄉(xiāng)人民政府
2017年3月22日