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索 引 號:008466358/2017-00445 主題分類:財政預算決算 發(fā)布機構(gòu):縣交通運輸局
發(fā)布日期:2017-03-27 文   號: 關 鍵 詞:三公 預算 財政
旺蒼縣公路運輸管理所 2017年部門預算情況說明

一、基本情況

縣運管所屬參照公務員法管理的一級預算事業(yè)單位。總編制42名,其中參照公務員法管理的事業(yè)編制42名。在職人員總數(shù)42人,其中參照公務員法管理的事業(yè)人員42人;退休人員20人。無超編人員。固定資產(chǎn)總額263.15萬元。

主要職能職責如下:

根據(jù)《中華人民共和國道路運輸條例》和《四川省道路運輸管理條例》的授權,具體貫徹執(zhí)行國家和上級交通主管部門有關道路運輸行業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。承擔道路運輸業(yè)務及其經(jīng)營許可。具體負責實施經(jīng)縣人民政府批準的道路運輸發(fā)展規(guī)劃。承擔道路運輸、道路貨物運輸及道路運輸站場、機動車維修、機動車駕駛員培訓、汽車租賃、運輸服務運輸市場管理工作。承擔城市公共汽車客運、城市出租汽車客運、人力三輪車客運管理工作。負責道路運輸車輛技術管理審查,指導道路營運車輛技術性能檢測工作。負責道路客運源頭安全管理,進駐三級及以上汽車客運站。負責道路運輸應急工作,組織調(diào)度道路運輸搶險、救災工作。實施道路運輸違法檢查、調(diào)查及行政處罰。

二、預算情況說明

縣運管所2017年部門預算收入總數(shù)4,807,057.00元,較2016年部門預算收入總數(shù)4,050,573.00元增長18.68%;2017年部門預算支出總數(shù)4,807,057.00元,較2016年部門預算支出總數(shù)4,050,573.00元增長18.68%。

部門基本支出預算4,647,057.00元,其中:人員支出4,065,788.00元,公用支出581,269.00元。

部門專項項目預算160,000.00元(其中:運管執(zhí)法工作經(jīng)費84,000.00元,黨組織活動經(jīng)費76,000.00元)

部門政府采購預算0.00元.

財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算32,000.00元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0.00萬元;公務接待費預算32,000.00元,與2016年決算持平。公務用車運行維護費預算0.00元。

三、專用名詞解釋

1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2、專項項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。

4、“三公經(jīng)費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。



旺蒼縣公路運輸管理所

二0一七年三月二十日