索 引 號:008467465/2017-00279 | 主題分類:財政預(yù)算決算 | 發(fā)布機構(gòu):普濟鎮(zhèn) | |
發(fā)布日期:2017-03-27 | 文 號: | 關(guān) 鍵 詞:三公 財政 預(yù)算 |
一、基本情況
普濟鎮(zhèn)人民政府下屬一級預(yù)算單位1個。其中行政單位1個。總編制72名,其中行政編制36名,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制31名,工勤編制5名。在職人員總數(shù)53人,其中行政人員27人,參照公務(wù)員法管理的事業(yè)人員24人,工勤人員2人;退休人員36人。固定資產(chǎn)總額189萬元。
主要職能職責如下:
(一)落實國家政策,嚴格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟管理職能,加強政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境。
(二)搞好市場監(jiān)管,大力促進社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù)。
(三)維護社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會的國家基層政權(quán)。
(四)主要工作任務(wù)是發(fā)展本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育等各項社會事業(yè),做好群眾關(guān)心關(guān)注的民生工程,努力改善群眾生產(chǎn)生活條件,進一步提高普濟鎮(zhèn)人民群眾文化水平。
二、預(yù)算情況說明
普濟鎮(zhèn)人民政府2017年部門預(yù)算收入總數(shù)10876583元,較2016年部門預(yù)算收入總數(shù)10673000元增長1.9%;2017年部門預(yù)算支出總數(shù)10876583元,較2016年部門預(yù)算支出總數(shù)10673000元增長1.9%。
部門基本支出預(yù)算9089583元,其中:人員支出7953583元,公用支出1136000元。
部門采購預(yù)算0元。
部門專項項目預(yù)算1787000元(明細項目見附表)。
財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算180000元。其中:因公出國(境)經(jīng)費0元,較2016年決算下降(上升)0%;公務(wù)接待費預(yù)算180000元,較2016年決算下降(上升)0%;公務(wù)用車運行維護費預(yù)算0元,較2016年決算下降100%。
三、專用名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、專項項目支出:指在基本支出之外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、政府采購預(yù)算是指采購機關(guān)根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務(wù)編制的、并經(jīng)過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。
4、“三公經(jīng)費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。