索 引 號:008466171/2017-00153 | 主題分類:財政預算決算 | 發(fā)布機構:縣經濟商務信息化局 | |
發(fā)布日期:2017-03-28 | 文 號: | 關 鍵 詞:預算 三公 財政 |
一、基本情況
縣經濟商務和信息化局屬一級預算單位,行政單位。總編制34名,其中行政編制25名,工勤編制3名,事業(yè)編制6名。在職人員總數(shù)37人,其中行政人員28人,工勤人員5人,事業(yè)人員4人;退休人員83人。超編3人(機關行政編制超編3人、工勤超編2人,屬于遺留問題,通過控制進人,逐年消化)。固定資產總額63.05萬元。
主要職能職責如下:組織和推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動,負責推進全縣工業(yè)結構調整。牽頭產業(yè)園區(qū)建設服務,統(tǒng)籌大、中、小企業(yè)協(xié)調發(fā)展,協(xié)調項目建設發(fā)展,加快軟件和信息服務業(yè)發(fā)展,加快推進全縣信息化建設。擬定全縣工業(yè)經濟、信息化和無線電管理的政策規(guī)定并組織實施;擬定全縣國內外貿易、外商投資和對外經濟合作的法規(guī)、規(guī)章和實施細則,制訂全縣商務發(fā)展規(guī)劃、計劃并組織實施;負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作,落實行政執(zhí)法責任制。完成上級部門和縣上交辦的其他工作。
二、預算情況說明
縣經濟商務和信息化局2017年部門預算收入總數(shù)5141920元,較2016年部門預算收入總數(shù)9036250元減少43%;2017年部門預算支出總數(shù)5141920元,較2016年部門預算支出總數(shù)9036250元減少43%。
部門基本支出預算4797040元,其中:人員支出4247215元,公用支出549825元。
部門專項項目預算344880元(明細項目見附表)。
本部門今年無政府采購預算。
財政撥款安排“三公”經費預算135000元。其中:公務接待費預算135000元,較2016年決算上升21.62%,主要原因:由于機構改革,企工委并入我局,人員增加,經費增加。
三、專用名詞解釋
1、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2、專項項目支出:指在基本支出之外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3、政府采購預算是指采購機關根據(jù)事業(yè)發(fā)展計劃和行政任務編制的、并經過規(guī)定程序批準的年度政府采購計劃。
4、“三公經費”:是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。